第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号),设立PA视讯市农业局(副局级,简称市农业局)。市农业局是卖力本市农业行业监视治理的市政府部门治理机构。
部门职责:
(1)贯彻执行国家及本市关于农业生长的目标、政策和执法、规则;卖力起草本市有关农业方面的地方性规则、规章草案,并组织实施。
(2)组织实施对种植业、畜牧业、水工业、农业机械化行业的行政执法和法制宣传教育事情。
(3)指导农村可再生能源综合开发与利用、促进生态农业建设和农业情况掩护事情;卖力绿色食品标志治理事情。
(4)研究提出本市农业生长和对农业总投资的政策建议;卖力本市种植业、畜牧业、水工业和农业机械化生长项目计划的申报、实施与治理。
(5)做好农业科技项目实施以及农业科技结果的申报事情;组织指导本市农业科技服务体系建设;肩负农民技术职称评审和指导农业职业技术开发事情。
(6)卖力本市种植业生长与治理;组织拟订农药、种子、新型肥料地方尺度;组织协调农药、种子、新型肥料质量监测、判定和执法监视治理;组织协调粮油生产基地建设和基本农田掩护事情。
(7)卖力组织指导农作物良种的生产、经营、调剂及新品种试验、示范和引进事情;卖力组织指导农作物病虫预报和防治事情;依法开展对海内植物检疫事情。
(8)卖力兽医医政、兽药药政药检、动物防疫及检疫事情;组织拟订兽医、兽药地方性尺度并监视实施;组织实施畜产资源的掩护事情。
(9)掩护和合理开发利用渔业资源;卖力本市渔政治理事情,监视检查有关执法、规则的实施;责掩护渔业水域生态情况和水生野生动物事情;组织拟订渔药地方尺度并监视实施。
(10)卖力农业机械治理事情;组织拟订本市农业机械作业技术规范、尺度,并监视实施;卖力农业机械科研结果和产物判定治理事情;卖力农业机械宁静监理、维修行业治理事情;卖力农业机械驾驶员、操作员的治理事情。
(11)承办市政府交办的其它事情。
凭据京编委[2007]12号文件精神,新划入研究制定种植业、养殖业、农业科技的生长计划,饲料行业治理和监视检查,生态农业治理和农产物质量宁静体系建设等农业行政治理职责;农业基本建设项目、农业科技项目、农业综合开发项目等有关项目建设的微观治理和组织实施事情。
(二)部门决算单元组成
纳入2016年部门决算汇编规模的独立核算单元共计27个。其中行政单元2个;参照公务员治理全额事业单元3个;比照公务员治理全额事业单元2个;全额治理单元19个;差额治理事业单元1个,具体包罗机关本级、PA视讯市动物卫生监视所、机关事业、PA视讯市植物掩护站、PA视讯市农业技术推广站、PA视讯市土肥事情站、PA视讯市种子治理站、PA视讯市农业情况监测站、PA视讯市优质农产物产销服务站、PA视讯市农业局老干部运动站、PA视讯市农业局幼儿园、PA视讯市农业局宣传教育中心、PA视讯市畜牧总站、PA视讯市动物疫病预防控制中心、PA视讯市饲料监察所、PA视讯市兽药监察所、PA视讯市农业机械试验判定推广站、PA视讯市农业机械监理总站、PA视讯市渔政监视治理站、PA视讯市水产技术推广站、PA视讯市农林系统老干部运动中心、PA视讯市畜牧业情况监测站、PA视讯市农民体育事情办公室、PA视讯市农业局信息中心、PA视讯市水生野生动植物救护中心、PA视讯市农业局财政服务中心、PA视讯市农业局后勤服务中心。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计129,181.59万元,其中:本年收入121,063.10万元,用事业基金弥补收支差额264.02万元,年初结转和结余7,854.47万元。在本年收入中,财政拨款收入113,819.60万元,占收入合计的94%;事业收入4,754.53万元,占收入合计的4%;其他收入2,488.96万元,占收入合计的2%。
2016年度本年支出合计100,597.52万元,其中:基本支出30,826.51万元,占支出合计的25%;项目支出69,771.02万元,占支出合计的75%。
2016年结余分配2,045.70万元,年末结转和结余26,538.37万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度公共财政预算财政拨款支出94,573.42万元,同2016年年初部门预算相比,淘汰3338.64万元,淘汰3.4%。主要用于以下方面:教育支出918.31万元,占本年财政拨款支出0.97%;科学技术支出6,922.41万元,占本年财政拨款支出7.32%;社会保障和就业支出675.35万元,占本年财政拨款支出0.71%;医疗卫生与计划生育支出702.43万元,占本年财政拨款支出0.74%;农林水支出85,354.93万元,占本年财政拨款支出90.26%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”2016年度决算918.31万元,比2016年年初预算淘汰104.66万元,淘汰10.2%。其中:
“普通教育”2016年度决算302.47万元,比2016年年初预算增加1.48万元,增长0.5%。
“进修及培训”2016年度决算615.84万元,比2016年年初预算淘汰106.14万元,淘汰14.7%。主要原因:厉行节约压缩培训支出。
2.“科学技术支出”2016年度决算6,922.41万元,比2016年年初预算淘汰70.59万元,淘汰1%。其中:
“科学技术支出”2016年度决算6,772.41万元,比2016年年初预算淘汰70.59万元,淘汰1%。主要原因厉行节约压缩一般性支出。
“科技条件与服务”2016年度决算250万元,与去年持平。
3.“社会保障和就业支出”2016年度决算675.35万元,比2016年年初预算增加60.94万元,增长9.9%。其中:
“社会保障和就业支出”2016年度决算675.35万元,比2016年年初预算增加60.94万万元,增长9.9%。
4.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算702.43万元,比2016年年初预算淘汰6.59万元,淘汰0.9%。
其中:“医疗保障”2016年度决算702.43万元,比2016年年初预算淘汰6.59万元,淘汰0.9%。主要原因:人员变换以及部门医疗保险支出应于明年开支。
5.“农林水支出”2016年度决算85,354.93万元,比2016年年初预算淘汰3,217.74万元,淘汰3.6%。其中:
“农业”2016年度决算85,354.93万元,比2016年年初预算淘汰3,217.74万元,淘汰3.6%。主要原因:为保障财政资金宁静,凭据项目治理法式,调整转移支付部门项目资金。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出30,583.95万元,其中:(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出;(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出;(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包罗所属2个行政单元、3个参照公务员法治理事业单元、22个财政补助事业单元。因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出;公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数721.16万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算658.51万元增加62.65万元。其中:
1.因公出国(境)用度。2016年决算数137.56万元,比2016年年初预算数186.75万元淘汰49.19万元。主要原因:厉行节约严控出国;2016年因公出国(境)用度主要用于赴西班牙和捷克交流学习了解农业全工业链的生产经营、科技、推广及配套政策等方面,2016年组织因公出国(境)团组31个、50人次,人均因公出国(境)用度2.7512万元。
2.公务接待费。2016年决算数6.41万元。2016年决算数比年初预算数17.76万元淘汰11.35万元。主要原因:凭据厉行节约的要求,进一步压缩公务接待费。2016年公务接待费主要用于接待相关划定人员发生的用度。其中:海内公务接待68批次,海内公务接待753人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数577.19万元,比2016年年初预算数454万元,增加123.19万元。其中,公务用车购置费2016年决算数162.85万元,比2016年年初预算数0万元增加162.8万元,主要原因为更新国Ⅰ和国Ⅱ老旧公务用车。公务用车运行维护费2016年决算数414.34万元,比2016年年初预算数454万元淘汰39.66万元,主要原因:严格控制运行车维护费的开支。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油148.24万元,公务用车维修121.22万元,公务用车保险66.11万元,公务用车其他支出78.78万元。2016年实有公务用车194辆,车均运行维护费2.14万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出,合计1,091.84万元,比上年淘汰26.74万元,下降2.4%。主要原因:厉行节约相关开支。
机关运行经费:为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年政府采购支出38,892.57万元,其中;政府采购货物支出31,770.74万元,政府采购工程支出3,737.11万元,政府采购服务支出3,384.72万元。授予中小企业条约金额37,916.43万元,占政府采购支出总额的97.49%,其中:授予小微企业条约金额9,821.37万元,占政府采购支出总额的25.25%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额117,173.14万元,其中:汽车211辆,4,522.91万元;单价100万元(含)以上的专用设备43台(套),15,093.94万元。
五、国有资本经营预算拨款收支情况
无此项内容支出。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2017年我局紧紧围绕动植物疫病防控、农产物质量宁静羁系、农业结构调整、生态农业、京津冀协同生长等部门重点事情,从机关及局属各单元预算项目中选取185个(普通法式评价1个、浅易法式评价184个)项目开展自评事情,评价项目占部门项目总数的31.86%,涉及金额42,271.20万元,2016年我局绩效评价紧紧围绕动植物疫病防控、农产物质量宁静羁系、农业结构调整、生态农业、京津冀协同生长等部门重点事情,较好地实现了各项绩效目标,从评价结果看,较好地实现了各项绩效目标,提升了我市现代农业生长水平,为全市农业的转型升级起到了示范推行动用。
二、PA视讯市化肥面源污染防控技术示范应用项目绩效评价报告
(一)评价工具概况
1.项目概况
1.1项目实施配景及实施主体
目前,我国农业资源情况遭受着外源性污染和内源性污染双重压力,面源污染情况日益严重。一方面,为了提高农产物产量,化肥等农业投入品过量使用,远凌驾国际上公认的宁静上限(225KG/HM2),同时肥料利用极低,大量化肥污染物没有经过有效利用,直接进入农田、湖泊、河流中,引起水体富营养化、土壤板结,严重影响到农田、水域和土地资源的连续生产能力和农产物质量宁静。凭据第一次全国污染普查结果(2009年)显示,全国农业源的化学需氧量(COD)排放到达1320万吨,占全国排放总量的43.7%,农业源总氮、总磷划分为270万吨和28万吨,占全国氮、磷排放总量的57.2%和67.4%。
为从源头控制PA视讯市化肥面源污染,市土肥站依据自身职能,2016年继续申请并组织实施了“化肥示范”项目。
1.2项目实施依据及项目内容
实施依据:农业部印发的《关于打好农业面源污染防治攻坚战的实施意见》《到2020年化肥使用量零增长行动方案》;PA视讯市农业局制定的《PA视讯市生态农业综合建设暨农业面源污染防治计划(2016-2020年)》等文件。
项目内容:1.开展有机肥、缓释肥、吊袋二氧化碳气肥、水溶肥补助;2.开展农业生产肥料投入品质量监测与控制;3.开展农田氮磷风险预警监测与评价;4.防控面源污染土肥技术宣传与培训,化肥用量零增长技术推广。
2.项目资金
2.1“化肥示范”项目预算批复金额1405.52万元,包罗:
(1)肥料补助1242.00万元。
(2)监测、评估、宣传、推广支出163.52万元。
2.2预算执行情况:截止2016年12月31日,实际支出金额1405.52万元,支出明细与项目预算明细一致。
3.绩效目标
全年预计补助有机肥20000吨、缓释肥2000吨、吊袋二氧化碳气肥6万袋、水溶肥92吨,项目累计推广面积8.48万亩;检测化肥和有机肥料样品150个,防止不及格肥料投入品的使用;建设土壤氮磷风险恒久定位检测点100个,对全市农田土壤进行氮磷风险评价;通过组织科技赶集、田间学校、下乡指导等多种形式向农民进行面源污染防治技术宣传,发放宣传明白纸和光盘各1.1万份,新建标牌10个。
项目区内粮食作物亩节本增收60元,蔬菜作物节本增收200元;项目区内蔬菜可亩节肥5公斤以上、粮食作物亩节肥2公斤以上,降低不合理施肥带来的面源污染风险;提高农民合理施肥意识和技术水平,对PA视讯市农业生态情况的改善和首都农业的可连续生长发生深远的可连续性影响。
4.组织实施情况
为保证项目的顺利实施,由市土肥站牵头建设了专门的项目实施机构:1.建设项目领导小组,由站长任组长,副站长任副组长,组员有土肥站各科室领导以及项目涉及区县推广站(土肥站)领导;2.建设项目实施小组,由土肥站技术人员和区县土肥事情分管领导组成。凭据分工卖力、统筹协调的原则,明确各级成员的责任,实行责任制治理。
项目中涉及补助肥料的部门由招标公司向社会进行果真招标,评标专家全部由招标公司按流程随机抽选,招标结束后再由市土肥站与中标公司签订条约。
市土肥站对项目开展了绩效跟踪,项目实施小组实时向项目领导小组汇报项目实施情况及资金支付情况。项目领导小组凭据项目进展情况,实时指导、监视、协调项目的各项事情,保证了项目进度和质量,较好地实现了各项绩效目标。
(二)评价结论
经专家综合评价,该项目评价得分87.33分,其中:项目决策14.06分,项目治理27.64分,项目绩效45.63分,项目评价品级为“良好”。
(三)存在问题
1.项目决策方面
个体绩效目标指标不够明确、细化。
项目单元未对服务工具满意度指标进行进一步细化、量化。
2.项目治理方面
部门条约(协议)、检测(试验)陈诉无签订日期、检测日期,文本欠规范。
3.项目绩效方面
部门绩效指标完成情况支撑资料不够充实。
焦点示范区化肥淘汰量,氮、磷减排量数据资料不够充实,仍需进一步完善。
(四)建议
1.进一步增强项目绩效目标的治理,细化绩效指标,使项目绩效指标便于执行和评价。
2.增强条约(协议)、检测(试验)陈诉等文档的审核力度,规避条约风险,提高相关陈诉文档的质量。
3.增强项目绩效资料的收集和汇总整理事情,确保项目绩效结果数据准确,依据充实,便于考核和评价。