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中国民主促进会PA视讯市委员会2017年度部门决算

日期:2018-08-23 10:00    来源:中国民主促进会PA视讯市委员会

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2017年度部门决算
目录

第一部门 2017年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
  九、财政拨款“三公”经费支出决算表
  十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况

第一部门 2017年度部门决算报表

  报表详见附件

第二部门 2017年度部门决算说明

  一、部门基本情况
  (一)部门职责:中国民主促进会PA视讯市委员会是中国民主促进会的省级地方组织,建设于1950年9月。民进PA视讯市委始终继续和发扬老一辈的优良传统,与中国共产党坦怀相待、荣辱与共,不停增强接受中国共产党领导的自觉性和坚定性,在牢固和生长多党相助的政治花样中发挥了重要的作用。革新开放以来,民进PA视讯市委团结领导宽大会员,围绕首都社会经济生长,认真履行参政党职能,在参政议政、民主监视、社会服务、对外联络等方面做了大量的事情,为首都经济社会生长,做出了积极孝敬。
  民进PA视讯市委设有1室4处,包罗:办公室、议政调研处、宣传处、组织处、社会服务处。
  (二)部门决算单元组成:中国民主促进会PA视讯市委员会本级1个单元,无下属单元。
  二、2017年收入支出决算总体情况说明
  2017年度收入总计1521.95万元,其中:本年收入1424.82万元,年初结转和结余97.12万元。在本年收入中,财政拨款收入1521.95万元,占收入合计的100%。
  2017年度本年支出合计1429.90万元,其中:基本支出1223.65万元,占支出合计的85.58%;项目支出206.25万元,占支出合计的14.42%。
  2017年末结余92.05万元。
  三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出1429.90万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1101.80万元,占本年财政拨款支出77.05%;培训支出9.34万元,占本年财政拨款支出0.65%;社会保障及就业支出204.62万元,占本年财政拨款支出14.31万元;医疗卫生与计划生育支出60.18万元,占本年财政拨款支出4.21%;其他支出53.96万元,占本年财政拨款支出3.77%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、一般公共服务支出(类)2017年度决算1101.80万元,比2017年年初预算淘汰76.57万元,淘汰0.65%。其中:
  民主党派及工商联事务(款)2017年度决算1101.80万元,比2017年年初预算淘汰76.57万元,淘汰0.65%。淘汰原因:2017年是党派换届年,围绕换届事情开展,部门年初部署的事情没有开展,造成经费结余。
  2、教育支出(类)2017年度决算9.34万元,比2017年年初预算淘汰1.46万元,下降13.52%。其中:
  教师进修及干部继续教育(款)2017年度决算9.34万元,比2017年年初预算淘汰1.46万元,下降13.52%。淘汰原因:2017年民主党派进行换届,为方便事情,培训都部署在党派大楼开展,加上新任委员培训由市委统战部部署在PA视讯社会主义学院举行,节约了开支。
  3、社会保障和就业支出(类)2017年度决算204.62万元,比2017年年初预算增加19.91万元,增加10.78%。主要原因:增加两名离退休干部去世抚恤金33.67万元,淘汰预算中离休干部人为13.76万元。其中:
  行政事业单元离退休(款)2017年度决算4.94万元,与2017年年初预算持平。
  机关事业单元基本养老保险缴费支出(款)2017年度决算77.08万元,与年初预算持平。
  机关事业单元职业年金续费支出(款)2017年度决算88.92万元,与年初预算持平。
  抚恤金(款)2017年度决算33.67万元,比年初预算增加33.67万元,增加100%。原因为单元一名离休干部和一名退休干部因病去世,增加抚恤金33.67万元。
  4.医疗卫生与计划生育支出(类)2017年度决算60.18万元,与年初预算数持平。其中:
  医疗保障(款)2017年度决算60.18万元,与年初预算持平。支出的主要内容为机关在职人员医疗保险。
  5.其他支出(类)2017年度决算53.96万元,与年初预算持平。其中:
  基本经费(款)2017年度决算53.96万元,与年初预算持平。
  四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  本年度无此项支出。
  五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年本部门使用财政拨款部署基本支出1223.65万元,其中:(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出;(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2017年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
  “三公”经费包罗本部门本级1个行政单元。2017年“三公”经费财政拨款决算数11.74万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算12.28万元淘汰0.54万元。其中:
  1.因公出国(境)用度。2017年无此项支出。
  2.公务接待费。2017年决算数0.58万元,比2017年年初预算数0.68万元淘汰0.1万元。2017年公务接待费主要用于接待外地省市级民进组织来京调研。公务接待6批次,公务接待75人次。
  3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数11.16万元,比2017年年初预算数11.60万元淘汰0.44万元。其中,公用用车购置费2017年决算数为0万元,公务用车运行维护费2017年决算数11.16万元,比2017年年初预算数11.60万元淘汰0.44万元,主要原因:厉行节约,严控三公经费支出,压缩单元公务用车运行维护用度。2017年公务用车运行维护费中,公务用车维修5.27万元,公务用车保险0.94万元,公务用车其他支出4.95万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆,包罗秘密通信车、应急保障用车以及其他凭据划定配备的公务用车)6辆,车均运行维护费1.86万元。
  二、机关运行经费支出情况
  2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出,合计116.06万元,比上年淘汰12.28万元,淘汰原因:一方面单元落实厉行勤俭节约要求,严控三公及聚会会议、培训、差旅费支出。另一方面,部门经费尺度调整,物价上涨。
  三、政府采购支出情况
  2017年中国民主促进会PA视讯市委员会政府采购支出总额37.22万元,其中:政府采购货物支出5.05万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出32.17万元。授予中小企业条约金额37.22万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业条约金额5.05万元,占政府采购支出总额的13.56%。
  四、国有资产占用情况
  牢固资产总额195.86万元,其中:汽车(使用种种资金部署的机动车辆,包罗秘密通信车、应急保障用车以及其他凭据划定配备的公务用车)6辆,115.98万元;单价100万元以上的专用设备0台(套)0万元。
  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
  本年度无此项支出。
  六、专业名词解释
  1、“三公”经费:是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出;公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
  2.机关运行经费:指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
  3.培训费:培训费是指单元开展培训直接发生怕各项用度支出,包罗师资费、住宿费、伙食费、培训园地费、培训资料费、交通费、其他用度。

第四部门 2017年度部门绩效评价情况

  一、绩效评价事情开展情况
  2017年,中国民主促进会PA视讯市委员会对2017年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目3个,占部门项目总数的42.86%,涉及金额100.33万元。评价结果:委托第三方进行评价,其中视察研究经费项目是接纳普通法式评价,专家评分82.5分。宣传教育经费和组织事情经费接纳浅易法式评价,其中宣传教育经费评分93分,组织事情经费评份84.4分。
  二、视察研究经费项目绩效评价陈诉
  (一)评价工具概况:视察研究经费项目由本单元议政调研处肩负。项目绩效目标为进一步完善参政议政事情机制,增强在文化、教育、出书领域的深入视察研究,着力提高议政建言质量,牢固PA视讯民进参政议政品牌,力争在老阵地有新作为。
  (二)评价结论:经过专家评审,认定该项目绩效评价结论为:项目决策满分15分,得分9分,项目治理满分30分,得分21.5分,项目绩效55分,得分52分,综合得分82.5分,绩效评定级别为良好。
  (三)存在问题:
  项目决策方面
  1.项目决策法式不明确,缺少前期调研论证和风险评估。
  2.预算体例依据不充实,预算测算禁绝确,预算执行不严格,项目资金结余比例较大。
  3.项目绩效目标、绩效指标及指标值设定比力粗放,绩效指标细化量化不够,效益指标填报不完整,绩效治理意识有待提高。
  项目治理方面
  1.项目治理制度化建设不够全面,没有制定具体实施方案和历程羁系制度,内部控制制度不健全,缺少专项资金治理措施,项目实施历程治理资料不完备。
  2.项目预算执行存在较多调整和较高比例结余,项目经费预算56.03万元,实际支出34.89万元,结余21.14万元,专项资金使用率不足。
  (四)建议:
  1.建议凭据《预算法》及预算绩效治理的相关要求,进一步提高财政资金预算支出绩效治理意识,事前科学设定项目支出绩效目标,把绩效目标作为项目实施的重要依据,强化项目的前期调研论证和风险评估,提高决策水平。
  2.预算编报应以事定钱,凭据单元确定的事业生长或运行保障等方面的事情任务,明确财政资金投入须要性和可行性,清晰测算完成项目任务所需财政资金,保证财政资金预算的科学合理性、细化准确性。
  3.建议增强专项资金治理制度建设,注意相关财政政策的规范落实,控制财政支出风险。
  4.强化项目治理和产出绩效资料归集、整理事情,治理历程要留痕,应注意收集整理体现项目结果的资料,增强统计分析事情,提炼和总结项目支出绩效结果。

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