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PA视讯市高级人民法院2017年度部门决算

日期:2018-08-23 10:00    来源:PA视讯市高级人民法院

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2017年度部门决算

目录

第一部门 2017年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

  九、财政拨款"三公"经费支出决算表

  十、政府采购情况表

第二部门 2017年度部门决算说明

第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部门 2017年度部门绩效评价情况

第一部门 2017年度部门决算报表

  报表详见附件

第二部门 2017年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  人民法院是国家的审判机关,依照执法划定独立行使审判权,不受行政机关、社会团体和小我私家的干预干与。卖力审理辖区内刑事、民商事和行政等案件,依法执行已发生执法效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。人民法院的任务是通过行使国家审判权,惩治一切犯罪分子,解决民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷,维护社会主义法制和社会秩序,掩护社会主义的全民所有制工业、劳动群众团体所有的工业,掩护公民私人所有的正当工业,掩护公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

  (二)部门决算单元组成

  PA视讯市高级人民法院部门决算由PA视讯市高级人民法院(本级)一个单元的决算组成。

  二、2017年收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计54204.84万元,其中:本年收入51809.21万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余2395.63万元。在本年收入中,财政拨款收入46689.33万元,占收入合计的90.12%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的 0%;隶属单元上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入5119.88万元,占收入合计的9.88%。

  2017年度本年支出合计44615.62万元,其中:基本支出20148.99万元,占支出合计的45.16%;项目支出24466.63万元,占支出合计的54.84%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对隶属单元补助支出0万元,占支出合计的0%。

  2017年结余分配0万元,年末结转和结余9589.22万元。

  三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出40926.46万元,主要用于以下方面(按大类):"公共宁静支出"36851.01万元,占本年财政拨款支出90.04%;"教育支出"33.36万元,占本年财政拨款支出0.08%;"社会保障和就业支出"2567.39万元,占本年财政拨款支出6.28%;"医疗卫生与计划生育支出"1072.73万元,占本年财政拨款支出2.62%;"其他支出"401.97万元,占本年财政拨款支出0.98%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、"公共宁静支出"(类)2017年度决算36851.01万元,比2017年年初预算增加8815.79万元,增长31.45%。其中:

  "法院"(款)2017年度决算36851.01万元,比2017年年初预算增加8815.79万元,增长31.45%。主要原因:落实中央和PA视讯市关于司法革新的有关精神,年中追加预算资金用于第二审判区租赁、全市法院审判夏装改款换装及审判执行治理信息化建设等相关经费。

  2、"教育支出"(类)2017年度决算33.36万元,与年初预算持平。其中:

  "进修及培训"(款)2017年度决算33.36万元,与年初预算持平。

  3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算2567.39万元,比2017年年初预算淘汰372.74万元,淘汰12.68%。其中:

  "行政事业单元离退休"(款)2017年度决算2367.39万元,比2017年年初预算淘汰472.74万元,淘汰16.65%。主要原因:本年度实际招录及遴选人数比年初预计人数淘汰,相应机关事业单元基本养老保险缴费及职业年金缴费淘汰。

  "抚恤"(款)2017年度决算200万元,比2017年年初预算增加100万元,增加100%。主要原因:年度内病故人员增加。

  4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算1072.73万元,比2017年年初预算淘汰201.27万元,淘汰15.80%。其中:

  "行政事业单元医疗"(款)2017年度决算1072.73万元,比2017年年初预算淘汰201.27万元,淘汰15.80%。主要原因是年度内退休和离休病故人员增加,凭据相关政策,对应经费支出淘汰。

  5、"其他支出"(类)2017年度决算401.97万元,与年初预算持平。其中:

  "其他支出"(款)2017年度决算401.97万元,与年初预算持平。

  四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2017年度无政府性基金预算财政拨款。

  五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出20148.99万元,使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元,其中:(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出;(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明

  一、"三公"经费财政拨款决算情况

  "三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数708.81万元,比2017年"三公"经费财政拨款年初预算777.06万元淘汰68.25万元。其中:

  1.因公出国(境)用度。2017年决算数377.87万元,比2017年年初预算数400.16万元淘汰22.29万元。主要原因:2017年调整出访任务,有1团未成行。2017年因公出国(境)用度主要用于国际间司法交流,出国(境)业务考察、培训等方面,2017年组织因公出国(境)团组21个、65人次,人均因公出国(境)用度5.81万元。

  2.公务接待费。2017年决算数9.51万元,比2017年年初预算数33.70万元淘汰24.19万元。主要原因:凭据中央及市政府有关"八项划定"要求,严格控制招待规模,压缩接待尺度,淘汰招待费开支。2017年公务接待费主要用于海内司法交流运动,用于概略案件审理期间相关人员来访的接待等。公务接待128批次,公务接待1188人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数321.43万元,比2017年年初预算数343.2万元淘汰21.77万元。其中:公务用车购置费2017年决算数179.85万元,比2017年年初预算数0万元增加179.85万元,主要原因:一是PA视讯市高级人民法院原有囚车已达8年,由于囚车主要用于提押审判,车辆使用率较高,导致车况较差,经常需要维修调养,严重影响审判提押宁静,结正当院事情实际,为确保审判事情顺利开展,部署更新购置囚车5辆,车均购置费26.45万元。二是2016年度凭据(京环发[2016]29号)有关要求,更新购置本单元国Ι国Ⅱ车辆。由于尺度调整,本年度实时部署对应更新车辆购置税。

  公务用车运行维护费2017年决算数141.58万元,比2017年年初预算数343.2万元淘汰201.62万元,主要原因:本着厉行节约的原则,增强公务用车治理,鼎力大举压缩公务用车运行维护费支出,同时消化结存,本年度运维用度降低。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修85.24万元,公务用车保险46.94万元,公务用车其他支出9.40万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆,包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)104辆,当年公务用车运行维护费预算车均支出1.36万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出,合计3344.43万元,比上年淘汰69.38万元,淘汰原因:本着厉行节约的原则,控制压缩了公用经费列支。

  三、政府采购支出情况

  2017年PA视讯市高级人民法院政府采购支出总额12346.13万元,其中:政府采购货物支出2377.69万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出9968.44万元。授予中小企业条约金额4878.92万元,占政府采购支出总额的39.52%,其中:授予小微企业条约金额1007.02万元,占政府采购支出总额的8.16%。

  四、国有资产占用情况

  牢固资产总额129253.40万元,其中:汽车(使用种种资金部署的机动车辆,包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)110辆,计3031.20万元;单价100万元(含)以上的专用设备3台(套),计688万元。PA视讯市高级人民法院汽车保有量为104辆,与资产账中的110辆相差6辆,原因是我院落实PA视讯市公务用车革新政策,6辆车全部提存,不再使用,资产报废手续正在治理中。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项收支。

  六、专业名词解释

  1."三公"经费:是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出;公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。

  2.机关运行经费:指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

  3."法院"经费:为保障法院司法审判事情运行,用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出,审判业务用房建设维修和设备购置支出,以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等,包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。

第四部门 2017年度部门绩效评价情况

  一、绩效评价事情开展情况

  2018年,PA视讯市高级人民法院对2017年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目9个,占部门项目总数的31.03%,涉及金额5809.94万元。评价结果:

  预算绩效治理事情总体情况较优良,各个项目综合绩效评定结论均为"良好"。项目总体目标切合国家、主管部门的相关文件精神,切合社会及行业的现实需求。项目总体的绩效目标明确,指标细化水平、量化水平比力全面;各个项目单元预算治理比力规范,项目实施合理高效,项目总体资金到位足额实时,业务和财政治理制度较健全,治理机构设置完备,分工明确。项目总体的成本用度控制在预算规模内,项目产出、效果均到达预期目标,预期目标完成情况较好,顺利完成了提高市高院司法业务办公效率的目标。

  但是,在本次绩效考评中发现个体项目申报内容与执行内容匹配度低;个体项目缺乏项目预算执行计划,项目执行金额略有结余;条约签订不严谨,项目实施后补签条约等问题。需要进一步完善个体项目申报资料,增强中恒久计划;不停完善项目预算执行计划、项目绩效目标设定,为逐年实现项目可连续化生长夯实基础。

  二、网络运维费项目绩效评价陈诉

  (一)评价工具概况

  网络运维费项目主要包罗信息网络系统设备的运维、有关网络信息系统业务应用运维、网络信息系统自己及周边优化宁静维护。其目的是保障审判法庭的正常高效有序运行,实现所有信息化系统正常运转,各终端设备运行无故障,保证信息化系统数据和设备的宁静,全面提高法院事情效率,保证法院网络办公业务的便捷性和高效性。

  (二)评价结论

  项目预算执行情况:市高级人民法院凭据项目性质和项目内容接纳招投标方式,经过严格的审核审批法式确定服务单元后,由中标的服务单元组织人员实施网络运维服务,在市高级人民法院相关部门的组织指导下,完成2017年度不中断网络运维事情。该项目预算资金1950.57万元,实际使用资金1950.47万元,结余资金0.10万元,项目预算执行率为99.99%。

  通过对项目绩效目标评价分析、项目绩效控制评价分析、项目产出及效果评价分析,该项目目标切合国家、主管部门的相关文件精神、项目绩效目标明确;项目单元预算治理规范,资金到位和执行情况较为良好;项目实施后,基本保障了市高院信息系统稳定连续运行,为信息化业务应用提供有力支撑,保证信息化系统数据和设备的宁静,全面提高了法院审判执行事情效率,有效推动法治信息化建设。

  该项目绩效综合评定结论为"优秀"。

  (三)存在问题

  1.项目申报内容有待完善,未形成久远计划。

  2.项目执行金额与项目批复金额有差异,期末项目略有结余。

  3.项目条约签订不严谨,存在一定风险。

  (四)建议

  1.进一步完善项目申报资料,增强项目申报内容和项目具体内容匹配度,完善中恒久计划。

  2.进一步完善项目治理措施,抓好项目预算执行,增强批复预算金额的执行力度,淘汰预算与执行情况的差异率。

  3.规范条约签订流程,淘汰项目风险,以到达风险管控目标。

评价建议

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