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PA视讯市地震局2017年财政预算信息

日期:2017-02-27 17:26    来源:PA视讯市地震局

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PA视讯市地震局2017年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况

  PA视讯市地震局肩负本行政区域内防震减灾事情政府行政治理职能,依法履行防震减灾主管机构的各项职责,主要职责有:凭据《中华人民共和国防震减灾法》等有关执法、规则、规章的划定,监视、检查本行政区域内防震减灾事情;肩负市政府防震抗震事情领导小组、地震应急指挥部日常服务机构职能;卖力会同有关部门研究拟定本行政区域内防震减灾目标政策、生长计划,起草防震减灾地方规则、政府规章,并组织实施;卖力建设健全本行政区域地震监测预报、震灾预防、紧抢救援、科技支撑事情体系;肩负本行政区域内地震行政许可、行政处罚、行政复议、行政诉讼事情;指导区、县防震减灾事情。

  PA视讯市地震局实行中国地震局与PA视讯市政府双重领导的治理体制,为正局级机构,内设办公室、人事教育处、生长与财政处、监测预报处、震害防御处(抗震设防治理办公室)、应抢救援处、科学技术处(政策规则处、信息治理处、外事办公室)、直属机关党委(工会)、纪检监察审计处、离退休干部治理处10个治理部门,PA视讯市地震预测研究中心、PA视讯市地震监测与信息中心、PA视讯市地震灾害防御中心、PA视讯市防震减灾宣教中心、PA视讯市地震应急保障中心5个直属事业单元及8个有人值守的综合视察台站。在全市区域内布设有265个强震台、18个测震台和37个前兆台。

  PA视讯市地震局为事业单元性质,人员体例220名,实际206人;聘用人员31人。离退休人员92人,其中:离休0人,退休92人。

  二、2017年收入及支出总体情况

  (一)收入情况

  2017年收入预算6431.55万元,比2016年5231.18万元增加1200.37万元,增长22.95%。其中:财政拨款6045.74万元,比2016年5081.93万元增加963.81万元;继续使用的财政性结转资金385.8万元,比2016年149.24万元增加236.56万元。

  (二)支出情况

  1、基本支出预算5056.82万元,比2016年3723.29万元增加1333.53万元,增长35.82%,主要原因是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策,2017年人员经费预算有所增加。

  2、项目支出预算1374.72万元,比2016年1507.88万元淘汰133.16万元,下降8.83%。其中:财政拨款1340.45万元;继续使用的财政性结转资金34.27万元。

  三、主要支出情况

  部门预算项目支出偏向主要围绕提升地震监测预测预警能力、城乡地震灾害防御能力、地震灾害应抢救援能力和民众防震减灾意识及应急避险技术等方面,主要包罗地震监测台网运维、地震视察台站优化革新、地震监测治理平台建设、结构强震动监控示范系统建设、三维地震应急遁迹仿真与服务系统建设、民众防震减灾科普素质提升、防震减灾科普新媒体平台建设等方面。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单元规模

  PA视讯市地震局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支为单元本级支出。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2017年“三公经费”财政拨款预算65.58万元,比2016年“三公经费”财政拨款预算淘汰16.86万元。其中:

  1、因公出国(境)用度。2017年预算数为0,本单元2017年无财政拨款部署的出国经费预算。

  2、公务接待费。2017年预算数8.88万元与2016年预算数持平。主要用于:外省市相关单元来京事情交流接待。

  3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数56.7万元,其中,公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016预算数持平;公务用车运行维护费2017年预算数56.7万元,其中:公务用车加油30.05万元,公务用车维修9.64万元,公务用车保险9.64万元,其他7.37万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数73.56万元淘汰16.86万元,主要原因:由于公务用车革新,相应淘汰运维费。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2017年PA视讯市地震局政府采购预算总额1032.29万元,其中:政府采购货物预算25.48万元,政府采购工程预算244.57万元,政府采购服务预算762.24万元。

  (二)机关运行经费说明

  我单元不在机关运行经费统计规模之内。

  机关运行经费指:为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

  (三)项目支出绩效目标情况说明

  2017年,填报绩效目标的预算项目8个,占全部预算项目13个的61.54%。填报绩效目标的项目支出预算1170.54万元,占全部项目支出预算的87.32%(详见附件6)。

  (四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

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