目录
第一部门 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2018年度部门决算说明
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
第一部门 2018年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
我院共有内设机构24个,包罗16个审判执行业务机构,8个综合职能部门。审判执行业务机构包罗立案庭、刑事审判庭、未成年人案件综合审判庭、民事审判一庭(民事审判庭)、民事审判二庭(商事审判庭)、民事审判三庭(侵权案件审判庭)、行政审判庭、知识产权审判庭、审判监视庭、后沙峪人民法庭、牛栏山人民法庭、杨镇人民法庭、李遂人民法庭、执行一庭、执行二庭、执行三庭。综合职能部门包罗干部科、组宣科、监察室、办公室、研究室、法警大队、审判治理办公室(诉讼服务办公室)和信访办。
人民法院是国家的审判机关,依照执法划定独立行使审判权,不受行政机关、社会团体和小我私家的干预干与。卖力审理本辖区内刑事、民商事和行政等案件,依法执行已发生执法效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。人民法院的任务是通过行使国家审判权,依法惩治犯罪,解决民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷,维护社会主义法制和社会秩序,掩护社会主义的全民所有制工业、劳动群众团体所有的工业,掩护公民私人所有的正当工业,掩护公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障社会主义建设事业的顺利进行。
(二)人员组成情况
本部门行政体例301人,实有人数265人;事业体例15人,实有人数14人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计23,763.82万元,比上年增加6,367.51万元,增长36.60%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计23,169.97万元,比上年增加6,061.53万元,增长35.43%,其中:财政拨款收入17,241.41万元,占收入合计的74.41%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;隶属单元上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入5,928.57万元,占收入合计的25.59%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计21,553.71万元,比上年增加5,903.60万元,增长37.72%,其中:基本支出13,753.84万元,占支出合计的63.81%;项目支出7,799.86万元,占支出合计的36.19%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对隶属单元补助支出0万元,占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计17,353.42万元,比上年淘汰42.89万元,下降0.25%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出15,165.44万元,主要用于以下方面(按大类):公共安支出13,712.44万元,占本年财政拨款支出90.42%;教育支出5.00万元,占本年财政拨款支出0.03%;社会保障和就业支出889.33万元,占本年财政拨款支出5.86%;医疗卫生与计划生育支出558.68万元,占本年财政拨款支出3.68%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安支出”(类)2018年度决算13,712.44万元,比2018年年初预算增加842.57万元,增长6.55%。其中:
“法院”(款)2018年度决算13,712.44万元,比2018年年初预算增加842.57万元,增长6.55%。主要原因:我院2018年聘用制人员政策性调资。
2、“教育支出”(类)2018年度决算5万元,比2018年年初预算增加0万元,与年初预算持平。其中:
“进修及培训”(款)2018年度决算5万元,比2018年年初预算增加0万元,与年初预算持平。
3、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算889.33万元,比2018年年初预算淘汰208.83万元,下降19.02%。其中:
“归口治理的行政单元离退休”(款)2018年度决算870.50万元,比2018年年初预算1075.79万元淘汰205.29万元,降低19.08%。主要原因:凭据实际人员需求部署支出。
“抚恤”(款)2018年度决算18.83万元,比2018年年初预算22.37万元淘汰3.54万元。主要原因:年度内1名在职人员病故。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算558.68万元,比2018年年初预算510.60万元增加48.08万元,增加9.42%。其中:
“行政单元医疗”(款)2018年度决算558.68万元,比2018年年初预算510.60万元增加48.08万元,增加9.42%。主要原因:本年度我院有新招录人员,另外,行政单元医疗保险基数有所提高。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度无政府性基金预算财政拨款。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出12,459.85万元,使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元,其中:(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出;(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数144.67万元,比2018年“三公”经费财政拨款年初预算152.20万元淘汰7.53万元。其中:
1.因公出国(境)用度。2018年决算数0万元,与2018年年初预算数持平。法院财物市级统管后,因公出国(境)用度统一部署在市高法本级。
2.公务接待费。2018年决算数0.09万元,比2018年年初预算数7万元淘汰6.91万元。主要原因:凭据中央及市政府有关“八项划定”要求,严格控制招待规模,压缩接待尺度,淘汰招待费开支。2018年公务接待费主要用于接待墨玉县法院旅行调研人员事情餐。公务接待1批次,公务接待8人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数144.57万元,比2018年年初预算数145.20万元淘汰0.63万元。其中,公务用车购置费2018年决算数0万元,与2018年年初预算数持平。主要原因:2018年无公车购置预算。公务用车运行维护费2018年决算数144.57万元,比2018年年初预算数145.20万元淘汰0.63万元,主要原因:进一步强化内部车辆治理,增强调养,厉行节约,淘汰运行支出。2018年公务用车运行维护费中,公务用车加油53.23万元,公务用车维修58.36万元,公务用车保险17.12万元,公务用车其他支出15.86万元。2018年公务用车保有量44辆,车均运行维护费3.29万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出,合计1,876.33万元,比上年淘汰17.02万元,淘汰原因:认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制支出。
三、政府采购支出情况
2018年PA视讯市顺义区人民法院政府采购支出总额278.72万元,其中:政府采购货物支出187.64万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出91.08万元。授予中小企业条约金额197.52万元,占政府采购支出总额的70.87%,其中:授予小微企业条约金额95.64万元,占政府采购支出总额的34.31%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额11,754.69万元,其中:汽车44辆,1,336.96万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购置服务支出说明
2018年本部门政府购置服务决算467.17万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费:是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出;公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费:是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购:指各级国家机关、事业单元和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用,凭据实际需要,把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项,凭据一定的方式和法式,交由具备条件的社会力量和事业单元肩负,并凭据条约约定向其支付用度。
5.“法院”经费:为保障法院司法审判事情运行,用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出,审判业务用房建设维修和设备购置支出,以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等,包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市顺义区人民法院对2018年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目5个,占部门项目总数的35.71%,涉及金额505.90万元。其中1个项目接纳普通法式评价,4个项目接纳浅易法式。评价结果如下:
1.接纳浅易法式评价的项目有4个,划分为互联网接入费项目、多元调整项目、机房及电路租费项目及网络舆情监控系统项目,评价结果划分为81.47分、87.50分、87.69分、86.80分。
2.接纳普通法式评价的项目有1个,为信息化运维费项目。本次委托PA视讯峰清诚永会计师事务所(普通合资)开展该项目的绩效评价事情,通过与事务所的对接,我院凭据市财政绩效评价相关要求及评价事情组的评价流程,积极准备资料,并于6月4日加入了绩效评价专家会审。经评价,评价结果为“良好”。
二、信息化运维费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
为了规范预算资金治理,提高财政资金的使用效率,检验2018年度PA视讯市顺义区人民法院“信息化运维费”项目预期目标实现水平,考核财政支出效率和综合效果,我院凭据《PA视讯市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》(京财绩效〔2013〕2334号)文件要求,信息化运维费从项目决策、项目治理和项目绩效三个维度实施了综合评价,形成本绩效评价陈诉。2018年信息化运维费项目预算部署资金208.30万元,资金全部到位,项目实际投入使用资金192.41万元。截至2018年12月31日,项目实际支出192.41万元,结余资金15.89万元金。
(二)评价结论
通过评价,该项目综合得分82.80分,项目绩效级别评价结论为“良好”。
(三)存在问题
1、业务开展的事情量情况不明确,缺少日常事情日志资料。
2、项目运行情况缺少整体服务商的事情总结,或是月度总结。
(四)建议
1、对历程资料进行收集,对服务商实施羁系。
2、增强项目绩效资料的收集,对项目实施情况进行总结验收。