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PA视讯市牢狱治理局2018年度部门决算

日期:2019-08-29 10:00    来源:PA视讯市牢狱治理局

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目录

  第一部门 2018年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十、政府采购情况表

  十一、政府购置服务支出情况表

  第二部门 2018年度部门决算说明

  第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

  第四部门 2018年度部门绩效评价情况

第一部门 2018年度部门决算报表

  报表详见附件

第二部门 2018年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  PA视讯市牢狱治理局是PA视讯市政府所属的部门治理局,行政隶属PA视讯市司法局。依据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国牢狱法》,肩负着被判正法刑脱期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的PA视讯籍羁系刑罪犯的刑罚执行事情和外省籍罪犯的收押遣送事情。属于财政全额保障单元。

  (二)部门决算单元组成

  PA视讯市牢狱治理局的单元性质是国家行政机关,共有13个所属二级预算单元,具体包罗:PA视讯市牢狱治理局本级、PA视讯市牢狱治理局清河分局、PA视讯市牢狱、PA视讯市第二牢狱、PA视讯市延庆牢狱、PA视讯市良乡牢狱、PA视讯市未成年犯管教所、PA视讯市女子牢狱、PA视讯市外地罪犯遣送处、PA视讯市新康牢狱、PA视讯市牢狱治理局新闻中心(全额拨款事业单元)、PA视讯市牢狱治理局民警教育训练中心(全额拨款事业单元)、PA视讯市人民政府清河服务处(2018年新增预算单元)。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计302245.05万元,比上年增加18924.62万元,增长6.68%。

  (一)收入决算说明

  2018年度本年收入合计292398.53万元,比上年增加33568万元,增长12.97%,其中:财政拨款收入287470.09万元,占收入合计的98.31%;经营收入493.15万元,占收入合计的0.17%;其他收入4435.29万元,占收入合计的1.52%。

  (二)支出决算说明

  2018年度本年支出合计288883.31万元,比上年增加22433.74万元,增长8.42%,其中:基本支出236267.77万元,占支出合计的81.78%;项目支出52137.19万元,占支出合计的18.05%;经营支出478.35万元,占支出合计的0.17%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计292280.54万元,比上年增加8960.11万元,增长3.16%。主要原因:落实中央政策,调整人员人为,及凭据实际事情需要追加项目经费。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出283983.76万元,主要用于以下方面:公共宁静支出241960.90万元,占本年财政拨款支出85.20%;教育支出452.63万元,占本年财政拨款支出0.16%;社会保障和就业支出27868.60万元,占本年财政拨款支出9.81%;医疗卫生与计划生育支出13701.63万元,占本年财政拨款支出4.83%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“公共宁静支出”(204)2018年度决算241960.90万元,比2018年年初预算增加32512.82万元,增长15.52%。其中:

  “牢狱”(20407)2018年度决算237771.69万元,比2018年年初预算增加28326.46万元,增长13.52%。主要原因:落实中央政策,调整人员人为,及凭据实际事情需要追加项目经费。

  “其他公共宁静支出”(20499)2018年度决算4189.21万元,比2018年年初预算增加4186.35万元,增长146375.87%。主要原因:凭据实际事情需要追加基建项目工程款。

  2.“教育支出”(205)2018年度决算452.63万元,比2018年年初预算淘汰18.97万元,下降4.02%。其中:

  “进修及培训”(20508)2018年度决算452.63万元,比2018年年初预算淘汰18.97万元,下降4.02%。主要原因:落实中央政策划定,严格控制培训支出。

  3.“社会保障和就业支出”(208)2018年度决算27868.60万元,比2018年年初预算淘汰213.52万元,下降0.76%。其中:

  “行政事业单元离退休”(20805)2018年度决算25251.03万元,比2018年年初预算增加273.83万元,增长1.10%。主要原因:凭据社保相关政策,追加离退休人员经费。

  “抚恤”(20808)2018年度决算2617.57万元,比2018年年初预算淘汰487.35万元,下降15.70%。主要原因:凭据实际发生情况支付抚恤金。

  4.“医疗卫生与计划生育支出”(210)2018年度决算13701.63万元,比2018年年初预算淘汰270.81万元,下降1.94%。其中:

  “行政事业单元医疗”(21011)2018年度决算13701.63万元,比2018年年初预算淘汰270.81万元,下降1.94%,主要原因:凭据实际支付医疗保险。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  无此项支出。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出236267.76万元,使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元,其中:(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出;(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  “三公”经费包罗本部门所属10个行政单元、1个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数1190.36万元,比2018年“三公”经费财政拨款年初预算1596.30万元淘汰405.94万元。其中:

  1.因公出国(境)用度。2018年决算数7.09万元,比2018年年初预算数22.16万元淘汰15.07万元。主要原因:压缩因公出国(境)支出;2018年因公出国(境)用度主要用于牢狱业务交流、学习、培训等方面,2018年组织因公出国(境)团组3个、3人次,人均因公出国(境)用度2.36万元。

  2.公务接待费。2018年决算数0.11万元,比2018年年初预算数5.8万元淘汰5.69万元。主要原因:压缩公务接待支出。2018年公务接待费主要用于外省市牢狱局及社会旅行交流等。公务接待2批次,公务接待20人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数1183.15万元,比2018年年初预算数1568.34万元淘汰385.19万元。其中,公务用车购置费2018年决算数584.19万元,比2018年年初预算数584.94万元淘汰0.75万元。主要原因:公务用车购置结余,2018年购置(更新)20辆,车均购置费29.21万元。公务用车运行维护费2018年决算数598.97万元,比2018年年初预算数983.4万元淘汰384.43万元,主要原因:增强公务用车治理,压缩用车用度。2018年公务用车运行维护费中,公务用车加油124.28万元,公务用车维修264.29万元,公务用车保险128.61万元,公务用车其他支出81.78万元。2018年公务用车保有量298辆,车均运行维护费2.01万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出,合计29419.01万元,比上年淘汰11.24万元,淘汰原因:凭据一般性支出压减事情要求,压减公用经费。

  三、政府采购支出情况

  2018年PA视讯市牢狱治理局政府采购支出总额25629.93万元,其中:政府采购货物支出14671.03万元,政府采购工程支出3533.58万元,政府采购服务支出7425.32万元。授予中小企业条约金额20920.26万元,占政府采购支出总额的81.62%,其中:授予小微企业条约金额5791.19万元,占政府采购支出总额的22.6%。

  四、国有资产占用情况

  牢固资产总额271706.20万元,其中:汽车406辆,9912.86万元;单价100万元以上的专用设备19台(套),6444.34万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  无此项收支。

  六、政府购置服务支出说明

  2018年本部门政府购置服务决算3485.79万元。

  七、专业名词解释

  1.“三公”经费:是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出;公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

  2.机关运行经费:是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

  3.政府采购:指各级国家机关、事业单元和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

  4.政府购置服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用,凭据实际需要,把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项,凭据一定的方式和法式,交由具备条件的社会力量和事业单元肩负,并凭据条约约定向其支付用度。

  5.牢狱:反映牢狱治理事务支出。

第四部门 2018年度部门绩效评价情况

  一、绩效评价事情开展情况

  PA视讯市牢狱治理局对2018年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目91个(涉密项目87个、非涉密项目4个),占部门项目总数的49.19%,涉及金额36381.18万元。从评价结果看,总体评价级别为良好,被评价项目均到达了预期效果。2018年PA视讯市牢狱治理局坚持宁静第一位责任,确保监所连续宁静稳定,坚持依法治监,提高治监能力和刑罚执行公信力,增强预算绩效治理,强化支出责任,努力建设科学、合理的财政支出绩效治理体制,提高财政资金的使用效益,较好地实现了全年的各项绩效目标。

  二、清河社区饮用水运维用度项目绩效评价陈诉

  (一)评价工具概况

  清河地处渤海之滨,潮白河的下游,经检测,清河地域水中含氟量凌驾正常含量的四至五倍(国家划定饮用水尺度含氟量不能凌驾1mg/L),钠、镁、氨氮等离子也严重超标,不能直接饮用。为保证饮水宁静,每年需对纯净水处置惩罚设备进行运行调养,目前供水区域包罗清河地域的所有住户。经过多年的使用,普遍受到清河地域用户的一致好评,改善了清河地域的饮水条件。

  (二)评价结论

  PA视讯市牢狱治理局委托会计师事务所协助对该项目进行了浅易自评,评价得分为89.36分,评价品级为良好,项目决策依据较为充实,项目资金实时、足额到位,资金使用及会计核算较为规范。项目执行受众面较大,项目满意度好,实施效果较好。

  (三)存在问题

  项目绩效目标的设置还需要进一步细化,越发科学合理,在保障项目资金使用效果的前提下,还需要提高支出进度。

  (四)建议

  建议项目单元进一步完善项目治理制度,探索建设预算项目全流程治理机制,增强对执行历程的分析和总结,促进治理事情的不停优化,更好地规范、指导和监视饮用水运维法式,更好地保障清河地域饮用水使用效益。

评价建议

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