目录
第一部门 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2018年度部门决算说明
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
第一部门 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市交通委员会是卖力本市城乡交通统筹生长、交通运输和交通基础设施综合治理的市政府组成部门,主要职责:
贯彻落实国家关于交通方面的执法、规则、规章和政策,起草本市地方规则草案、政府规章草案和政策措施,并组织实施;拟定交通生长战略,对交通行业革新与生长中的重大问题进行视察研究,并提出对策建议,组织体例本市交通基础设施建设和交通运输行业的中恒久生长计划;加入研究都市总体计划、控制性详细计划中有关交通专项计划;卖力大型城建项目交通影响评价方案的审核;卖力市管门路建设项目计划设计方案中交通内容的审查;加入市级交通基础设施建设项目开端设计的审查;组织体例市级交通基础设施建设项目前期事情建议计划和年度建设建议计划;组织体例交通基础设施维修养护和交通运输行业的年度计划,并组织实施和监视治理;卖力本市交通基础设施的行政治理和交通运输的行业治理;肩负公路建设市场和门路、水路运输市场羁系责任,协调推进交通工业生长;卖力交通行业的行政许可事情;加入体例现代物流业生长战略和计划,提出有关政策和尺度;指导交通行业节能减排事情;肩负本市交通行业宁静生产的羁系责任;卖力交通宁静应急方面的组织协调,协助有关部门视察处置惩罚交通行业重大宁静事故,肩负PA视讯市交通宁静应急指挥部的具体事情;卖力重大突发事件中的运输组织和交通设施保障;卖力铁路监护道口宁静的治理事情;卖力体例本市交通专项资金的年度使用计划,并组织实施和监视治理;加入交通生长建设投融资政策的研究和实施;卖力都市轨道交通和其他公共交通特许经营项目的具体实施和监视治理事情;提出交通行业的收费政策及尺度的建议;制定本市交通科技生长计划、年度计划和政策;组织指导交通信息化建设,推动智能交通系统的建设;组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和结果推广、应用事情;协调整决本市交通方面的综合性问题,卖力行政区域内铁路、民航和邮政等综合运输的协调事情,拟定交通组织方案并监视实施;卖力本市交通行业的宣传教育事情,组织开展交通行业精神文明建设事情;卖力本市交通行业对外交流与相助;指导、协和谐监视区县交通运输和门路建设养护以及停车治理等事情;承办市政府交办的其他事项。
凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市交通委员会主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发〔2009〕58号),设立PA视讯市交通委员会。PA视讯市交通委员会内设办公室、法制处、研究室等23 个处室和PA视讯市交通委员会路政局、PA视讯市交通委员会运输治理局、PA视讯市交通执法总队、PA视讯市国防发动委员会交通战备办公室、PA视讯市交通宣传教育中心、PA视讯市交通信息中心、PA视讯市交通运输职业学院、PA视讯市交通运行监测调治中心、PA视讯市交通委员会机关后勤服务中心、PA视讯市交通委员会宁静督查事务中心、PA视讯市交通委员会(12328)举报投诉中心,PA视讯市交通委员会行政审批服务中心、PA视讯市停车治理事务中心、PA视讯市交通基础设施项目储蓄中心共计14 个二级预算单元;PA视讯市船舶检验所、PA视讯市交通运输考试中心、PA视讯市交通委员会运输治理局东城治理处、PA视讯市交通委员会运输治理局向阳治理处、PA视讯市交通委员会运输治理局海淀治理处、PA视讯市交通委员会运输治理局丰台治理处、PA视讯市交通委员会运输治理局石景山治理处、PA视讯市交通委员会运输治理局西城治理处,PA视讯市交通信息中心路政局分中心、PA视讯市路政局门路建设工程项目治理中心、PA视讯市交通委员会路政局离退休干部服务中心、PA视讯市交通委员会路政局通州公路分局、PA视讯市交通委员会路政局顺义公路分局、PA视讯市交通委员会路政局怀柔公路分局、PA视讯市交通委员会路政局平谷公路分局、PA视讯市交通委员会路政局大兴公路分局、PA视讯市交通委员会路政局房山公路分局、PA视讯市交通委员会路政局门头沟公路分局、PA视讯市交通委员会路政局昌平公路分局、PA视讯市交通委员会路政局延庆公路分局、PA视讯市交通委员会路政局密云公路分局、PA视讯市都市门路养护治理中心、PA视讯市门路工程造价定额治理站、PA视讯市门路工程质量监视站、PA视讯市交通委员会路政局机关后勤服务中心,PA视讯市交通信息中心执法总队分中心共计26个三级预算单元。
(二)人员组成情况
本部门行政体例888人,实有人数858人;事业体例2475人,实有人数2254人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1955784。562579万元,比上年增加384251.9971万元,增长24.45%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计1943576.77417万元,比上年增加398058.050931万元,增长25.76%,其中:财政拨款收入1935790.577752万元,占收入合计的99.6%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入2919.91914万元,占收入合计的0.15%;经营收入3152.706202万元,占收入合计的0.16%;隶属单元上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入1713.571076万元,占收入合计的0.09%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计1923864.784673万元,比上年增加403274.155385万元,增长26.52%,其中:基本支出110873.049897万元,占支出合计的5.76%;项目支出1810211.121889万元,占支出合计的94.09%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出2780.612887万元,占支出合计的0.14%;对隶属单元补助支出0万元,占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1938692.280997万元,比上年增加386355.689172万元,增长24.89%。主要原因:2018年交通部加大车购税资金补助力度用于首都地域环线高速公路通州至大兴段、京秦高速公路PA视讯东六环至京冀界段、大广高速PA视讯市魏永路至西黄垡桥段改扩建工程等重点公路基础设施建设项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1850517.195502万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出51.64万元,占本年财政拨款支出0%;国防支出272.3388万元,占本年财政拨款支出0.01%;教育支出24125.791232万元,占本年财政拨款支出1.3%;社会保障和就业支出8465.330511万元,占本年财政拨款支出0.46%;医疗卫生与计划生育支出4845.405514万元,占本年财政拨款支出0.26%;节能环保支出8068.576万元,占本年财政拨款支出0.44%;城乡社区支出174740.246866万元,占本年财政拨款支出9.44%;交通运输支出1629725.998579万元,占本年财政拨款支出88.07%;其他支出221.868万元,占本年财政拨款支出0.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2018年度决算51.64万元,比2018年年初预算增加51.64万元。其中:
“统计信息事务”2018年度决算51.64万元,比2018年年初预算增加51.64万元。主要原因:运输治理局本级年中追加汽车租赁行业治理与服务信息系统建设预算。
2、“国防支出”2018年度决算272.3388万元,比2018年年初预算淘汰334.3512万元,下降55.11%。其中:
“国防发动”2018年度决算272.3388万元,比2018年年初预算淘汰334.3512万元,下降55.11%。主要原因:国防交通专业保障队伍专项补助项目在年终支付尾款后,乙方单元未实时到银行治理入账手续,导致资金被核减收回。
3、“教育支出”2018年度决算24125.791232万元,比2018年年初预算淘汰637.41515万元,下降2.57%。其中:
“职业教育”2018年度决算19647.125017万元,比2018年年初预算淘汰651.562407万元,下降3.21%。主要原因:PA视讯交通运输职业学院年内凭据项目实施情况核减“汽车检测与维修”“新能源汽车技术”“汽车运用与维修专业类”技术角逐和职业教育专业教学资源库等项目资金,职业院校教师素质提高计划等项目有部门结余。
“成人教育”2018年度决算3920.654393万元,比2018年年初预算增加105.127589万元,增长2.76%。主要原因:PA视讯交通运输职业学院年内追加基本经费预算。
“进修及培训”2018年度决算558.011822万元,比2018年年初预算淘汰90.980332万元,下降14.02%。主要原因:我委进一步压缩培训支出。
4、“社会保障和就业支出” 2018年度决算8465.330511万元,比2018年年初预算淘汰730.234731万元,下降7.94%。其中:
“行政事业单元离退休”2018年度决算8465.330511万元,比2018年年初预算淘汰730.234731万元,下降7.94%。主要原因:执行全市统一养老保险和职业年金缴费政策,在预算执行历程中凭据实际人员变换情况部署支出。
5、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算4845.405514万元,比2018年年初预算淘汰313.174868万元,下降6.07%。其中:
“行政事业单元医疗”2018年度决算4845.405514万元,比2018年年初预算淘汰313.174868万元,下降6.07%。主要原因:执行全市统一医疗保险缴费尺度,在预算执行历程中凭据实际人员变换情况部署支出。
6、“节能环保支出”2018年度决算8068.576万元,比2018年年初预算增加4232.696万元,增长110.34%。其中:
“污染防治”2018年度决算8068.576万元,比2018年年初预算增加4232.696万元,增长110.34%。主要原因:加大污染防治投入年内追加公交车辆安装在线监控和出租车报废补助预算。
7、“城乡社区支出”2018年度决算174740.246866万元,比2018年年初预算增加14959.923866万元,增长9.36%。其中:
“城乡社区公共设施”2018年度决算174740.246866万元,比2018年年初预算增加14959.923866万元,增长9.36%。主要原因:凭据事情任务,年内增加了都市门路养护、疏堵等项目资金预算。
8、“交通运输支出”2018年度决算1629725.998579万元,比2018年年初预算增加179658.259478万元,增长12.39%。其中:
“公路水路运输”2018年度决算575519.297119万元,比2018年年初预算增加91100.445761万元,增长18.81%。
主要原因:为提高公路服务水平,加大了公路建设及养护资金投入。
“制品油价钱革新对交通运输的补助”2018年度决算64040.82466万元,比2018年年初预算淘汰2150.208083万元,下降3.25%。主要原因:依据市政府《关于深化革新推进出租汽车行业康健生长的实施意见》,推进巡游车和网约车融合生长,本市部门巡游车改为网约车,网约车不再享受燃油补助政策,为此年内调减出租小轿车燃油补助资金。
“车辆购置税支出”2018年度决算362704万元,比2018年年初预算增加87158.715万元,增加31.63%。主要原因:我委年内收到交通部追加首都地域环线高速公路通州至大兴段项目资金。
“其他交通运输支出”2018年度决算627461.8768万元,比2018年年初预算增加3549.3068万元,增加0.57%。主要原因:年内追加副中心线等市郊铁路运营赔偿项目资金。
9、“其他支出”2018年度决算221.868万元,比2018年年初预算淘汰554.132万元,淘汰71.41%。其中:
“其他支出”2018年度决算221.868万元,比2018年年初预算淘汰554.132万元,淘汰71.41%。主要原因:年内核减了结转使用的市级PPP奖补资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度政府性基金预算财政拨款支出65638万元,主要用于以下方面:城乡社区支出34960万元,占本年财政拨款支出53.26%;交通运输支出30678万元,占本年财政拨款支出46.74%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”2018年度决算34960万元,比2018年年初预算增加14960万元,增长74.8%。其中:
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入部署的支出” 2018年度决算21260万元,比2018年年初预算增加1260万元,增长6.3%。主要原因:追加觅西路、九德路二期等工程项目预算。
“都市基础设施配套费及对应专项债务收入部署的支出” 2018年度决算13700万元,比2018年年初预算增加13700万元,增长100%。主要原因:追加采林路门路工程、天北路北延门路工程、昌赤路门路工程等工程项目预算。
2、“交通运输支出”2018年度决算30678万元,与2018年年初预算一致。其中:
“车辆通行费及对应专项债务收入部署的支出”2018年度决算30678万元,与2018年年初预算一致。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出106946.3399万元,使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元,其中:(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出;(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属5个行政单元、16个参照公务员法治理事业单元、19个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数982.097892万元,比2018年“三公”经费财政拨款年初预算1428.091664万元淘汰445.993772万元。其中:
1、因公出国(境)用度。2018年决算数98.044721万元,比2018年年初预算数217万元淘汰118.955279万元。主要原因:我委增强因公出国(境)经费治理,较上年淘汰自组团1个,人次17人次。2018年因公出国(境)用度主要用于公交线网优化、轨道交通生长、绿色智能交通等方面与外洋相关都市开展交流相助,为本市完善综合交通体系、提升出行效率提供有益参考。2018年组织因公出国(境)团组17个、23人次,人均因公出国(境)用度4.26万元。
2、公务接待费。2018年决算数6.468万元,比2018年年初预算数34.438868万元淘汰27.970868万元。主要原因:我委贯彻落实中央八项划定,进一步压缩公务接待费开支。2018年公务接待费主要用于公路行业交流、质量检查、疏堵工程、都市门路养护治理、城镇门路建设拆迁、维护路产路权、门路情况综合治理、交通部轨道交通运营宁静检查等各项业务运动中发生的接待用度。公务接待198批次,公务接待2529人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2018年决算数877.585171万元,比2018年年初预算数1176.652796万元淘汰299.067625万元。其中,公务用车购置费2018年决算数256.325082万元,与2018年年初预算数一致,2018年购置(更新)车辆22辆,车均购置费11.65114万元。公务用车运行维护费2018年决算数621.260089万元,比2018年年初预算数920.327714万元淘汰299.067625万元,主要原因:一方面增强公务用车治理,严格出车审批;另一方面近几年更新了部门到达报废尺度的公务车,车辆维修等用度有所降低。2018年公务用车运行维护费中,公务用车加油148.744万元,公务用车维修281.777802万元,公务用车保险109.606955万元,公务用车其他支出81.131332万元。2018年公务用车保有量666辆,车均运行维护费0.94万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出,合计8370.664217万元,比上年增加166.056233万元,增加原因:安置军转干部等因素造成人员有所增加,以及物价上涨等因素导致日常公用经费支出增加。
三、政府采购支出情况
2018年PA视讯市交通委员会政府采购支出总额101329.565049万元,其中:政府采购货物支出4106.566985万元,政府采购工程支出66440.651208万元,政府采购服务支出30782.346856万元。授予中小企业条约金额64451.16107万元,占政府采购支出总额的63.61%,其中:授予小微企业条约金额5065.992344万元,占政府采购支出总额的5%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额205253.622655万元,其中:汽车798辆,15702.700001万元;单价100万元以上的专用设备149台(套),37987.677608万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购置服务支出说明
2018年本部门政府购置服务决算17941.478179万元。
七、专业名词解释
1、“三公”经费:是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出;公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2、机关运行经费:是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3、政府采购:指各级国家机关、事业单元和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4、政府购置服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用,凭据实际需要,把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项,凭据一定的方式和法式,交由具备条件的社会力量和事业单元肩负,并凭据条约约定向其支付用度。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市交通委员会对2018年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目241个,占部门项目总数的31.92%,涉及金额1733198万元。其中:
普通法式评价项目2个,涉及金额21660万元,评价得分划分为82分、86分;
浅易法式评价项目239个,涉及金额1711538万元,评价得分在90分(含90分)以上的207个、评价得分在75-90分(含75分)的30个、评价得分在60-75分(含60分)的2个。
二、2018年步行自行车系统整治工程项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1、项目概况
《PA视讯都市总体计划(2016~2035年)》提出2020年都市绿色出行比例由现状70.7%提高到75%以上,自行车出行比例不低于10.6%;到2035年绿色出行比例不低于80%以上,自行车出行比例不低于12.6%。为此,《PA视讯市“十三五”时期交通生长建设计划》和《PA视讯市自行车和步行交通计划》均提出PA视讯市“十三五”期间开展3200公里步道自行车道整治的任务。
凭据《关于落实“十三五”期间自行车道综合治理事情任务的聚会会议纪要》和《关于2018年步行自行车系统整治工程有关情况的聚会会议纪要》,整治工程分为市区两级,PA视讯市都市门路养护治理中心卖力市级450公里步道自行车道整治、彩色铺装及阻车桩设置,其中375公里整治工程使用专项资金,其余75公里部署在大修配套项目中。为进一步到达成网成片的规模效应,2018年以“三山五园”“清华、中关村区域”等5大片区,97条门路,总长约383.7公里作为步行自行车系统治理工程的重点,与地铁、公交及公租自行车等交通设施有机结合,完善联络体系,解决交通换乘。
2、项目资金情况
凭据市财政局对2018年步行自行车系统整治工程项目进行的事前绩效评估结果和《PA视讯市交通委员会路政局关于下达2018年度建设养护投资计划的通知》(京交路计发〔2018〕2号),该工程2018年度计划投资9547.47万元,使用资金6660万元;市财政批复资金6660万元;该项目上报决算总价8352.85万元,其中工程设计费582.13万元、工程监理费184.11万元、招标署理费40.81万元、工程结算价7545.8万元;截止2018年底,支付资金6660万元。
3、绩效目标
(1)项目总体目标
凭据《2018年缓解交通拥堵行动计划》及相关规范尺度要求,计划淘汰慢行通行冲突点;明确自行车骑行路权,缓解冲突点;改善步行系统等措施,构建以地面公交、自行车和步行为组合的绿色交通出行体系,进一步连接和发动周边治理区域治理联网成片,提升自行车及步道375公里通行宁静性及舒适水平,发挥公共交通整体的最大效益。
(2)具体目标
凭据《城镇门路工程施工质量验收尺度》等施工验收规范要求,完成非机动车道彩铺约13万平方米、增设4万延米机非护栏、施画自行车标识约1万个和人行道增设阻车桩约1.5万根、规范步道无障碍设施约5万平方米;项目实施后,非机动车交通量预期提高约为2%、骑行速度提升3%,年节约汽油约10.5万升,淘汰二氧化碳排放量约142吨;非机动车道侵占率降低10%,服务工具满意度不低于80%。
(二)评价结论
经评价,该项目综合考评得分86.16分,其中:项目决策12.63分,项目治理27.62分,项目绩效45.91分。绩效评价结果为“良好”。
(三)存在问题
1、步行自行车系统整治工程总体目标、分年度实施目标不够明确。
2、实施革新方案缺少专家论证环节;缺少对前期实施情况、资金投入及其效果情况的统计分析,项目论证有进一步完善的空间,应充实说明项目实施的须要性、财政投入的合理性,为项目决策和预算决策提供支撑。
3、项目实施方案细化水平另有上升空间,风险预估不够全面,防范措施有待进一步明确。项目历程监视检查和管控机制不够明确,如工程质量监视检查机制、项目部事情协调机制等。
4、自行车彩铺下层沥青路面处置深度不够,下层反射裂缝类病害向上生长,导致局部彩色铺装拉裂,制品掩护及缺陷责任期维修不到位,如自行车停放区彩砖铺装不平整,护栏的防锈漆涂层存在局部破损,阻车桩被机动车撞击后松动等问题。
5、接纳招投标方式组织第三方(北方工业大学)针对2018年步行自行车系统整治工程实施前后效果评价未经过专家评审,评价指标、评价方式及评价结果的科学性、权威性不明确,对效果泛起的支撑力度不足。
6、非机动车道彩色铺装样式不富厚,不能完全满足种种路口形式及门路断面之间衔接的引导需求;彩色铺装不具备执法效力。
(四)建议
1、制定步行自行车系统整治工程中恒久计划,与相关计划和计划紧密衔接,确定适宜的年度目标。
2、进一步增强前期论证,充实听取社会各方意见,增加革新方案专家论证环节,增强方案的科学性、系统性、有效性,吸收民众加入,提升革新实施效果;增强对前期投入及其效果的统计分析,增强成本效益分析为项目决策和预算决策提供可靠支撑,提高决策的科学性。
3、制定细化的项目实施方案,明确分工、合理组织;制定详尽的项目实施计划和资金使用计划,细化重点事情的要害时间节点和阶段性目标;增强对项目的历程监视、检查并留痕,充实履行和体现项目羁系的主体职责。
4、完善质量治理,尤其是缺陷责任区内的治理,例如增加检查力度、充实发挥监理的作用等。
5、增加第三方的评价方案、评价结果专家论证环节,细化量化评价指标、评价方式,增强评价结果的科学性、权威性。
6、凭据非机动车道彩色铺装的尺寸,差异规模和型式路口应当有所差异,建议进一步扩大适用规模。自行车道设计导则宜后续继续增补;增强与交警标志和标线的协调,如提升彩色铺装效应至执法规则层面。