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PA视讯市人民政府外事办公室2018年财政预算信息

日期:2018-03-08 10:00    来源:PA视讯市人民政府外事办公室

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  市政府外办2018年部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号),设立PA视讯市人民政府外事办公室(简称市政府外办)及其内设机构,挂PA视讯市人民政府港澳事务办公室(简称市政府港澳办)牌子。市政府外办预算体例单元包罗市政府外办本级、1个全额拨款事业单元(市政府外办翻译中心)和2个差额拨款事业单元(市政府外办国际交流中心;市政府外办信息中心)。

  市政府外服务业体例69人,实际62人;恒久聘用人员(临时工)3人。

  离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

  二、2018年收入及支出总体情况

  2018年收入预算8223.83万元,比2017年7375.03万元增加848.8万元,增长11.51%,主要原因:一是继续使用的财政性结转资金增加(即2017年财政性结转结余资金增加);二是使用事业基金部署预算增加。其中:2018年本年收入预算7066.97万元,比2017年7171.60万元淘汰104.63万元,主要原因是2018年淘汰了2017年的亚投行年会项目经费;使用事业基金部署预算492.81万元,比2017年130.37万元增加362.44万元,主要原因是提高了事业基金结余的消化比例;继续使用的财政性结转资金664.05万元,比2017年73.06万元增加590.99万元,主要原因是2017年年末发改委拨付项目尾款需在2018年支付。

  2018年支出预算8223.83万元,比2017年7375.03万元增加848.8万元,增长11.51%,主要原因:一是继续使用的财政性结转资金增加;二是使用事业基金部署预算增加。其中:基本支出1812.36万元,比2017年1508.82万元增加303.54万元,主要原因是提高了事业基金结余的消化比例;项目支出6009.82万元,比2017年5508.95万元增加500.87万元,主要原因是;继续使用的财政性结转资金增加。事业单元经营支出等401.65万元,比2017年357.26万元增加44.39万元,主要原因事业单元经营收入预算增加。

  三、主要支出情况

  2018年部门预算项目主要为“地方外事费”、“涉外宁静防范机制建设”、“高条理都市治理人员交流项目”、“机场路沿线挂旗事情”、“首都语言情况建设”、“PA视讯外事人才生长”、“京澳相助同伴行动”、“因公出国(境)费”、“系统聚会会议费”、“外办网站及运维治理维护”、“外事大厅机房软硬件系统维护”等17个项目。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单元规模

  市政府外办因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗市政府外办本级和1个所属全额拨款事业单元(市政府外办翻译中心)。市政府外办所属其他单元2018年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算202.3万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算淘汰19.08万元。其中:

  1、因公出国(境)用度。2018年预算数202万元,比2017年预算数161.52万元增加40.48万元,主要原因:十九大陈诉提出了中国在新时代的外交战略与蓝图设计,总结了我国对外交往的事情重心。为了牢牢掌握PA视讯国际交往中心的战略定位,加速推动首都外事事情融入中央外交战略结构,中央交办的出访任务有所增加,PA视讯市与各友好都市的高层互访将越发频繁,相应增加因公出国(境)经费。

  2、公务接待费。2018年预算数0.3万元,与2017年预算数0.3万元持平。

  3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数0万元,比2017预算数59.56万元淘汰59.56万元,主要原因:2017年凭据有关政策对国Ⅰ和国Ⅱ老旧机动车进行更新,相应支出公务用车购置和相关保险税费,2018年无此项支出。

  注:因市政府外办公用经费在市政府办公厅二级核算,所以2018年市政府外办的车辆运行维护费为零。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2018年市政府外办政府采购预算总额2563.20万元,其中:政府采购货物预算123.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2440.00万元。

  (二)政府购置服务预算说明

  2018年市政府外办政府购置服务预算总额3145.16万元。

  (三)机关运行经费说明

  2018年市政府外办机关运行经费合计0万元。因市政府外办机关运行经费在市政府办公厅预算中果真,为制止重复,此处为零。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2018年,填报绩效目标的预算项目8个,占全部预算项目17个的47.06%。填报绩效目标的项目支出预算2692.88万元,占全部项目支出预算的50.37%。(详见附件11)。

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

  (六)国有资产占用情况说明

  截止2017年底,本部门牢固资产总额11763.60万元,其中:车辆22台、447.51万元;单元价值50万元以上的通用设备2台(套)、1485.19万元,单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

  六、名词解释

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费指:为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

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