目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
中国人民抗日战争纪念馆(以下简称"我馆")是国家一级博物馆,国家4A级旅游景区,全国爱国主义教育示范基地,全国青年志愿者服务示范基地,全国首批红色旅游经典景区,PA视讯市优秀爱国主义教育基地和国防教育基地,全国和PA视讯市首批廉政建设教育基地,PA视讯市首批免费开放的纪念馆,PA视讯市干部教育现场教学基地、全国民族团结进步教育基地。建设成为爱国主义教育基地、抗日战争史料收集和研究中心、对外民间交流的窗口和联系港澳台同胞以及外洋侨胞的桥梁,是建馆伊始中央赋予我馆的三大任务。
在新的历史时期,抗战馆承袭"三大任务",在既往取得的结果基础上,适应新形势,贯彻新要求,以"专业立馆、学术立馆、服务立馆"为办馆目标,以建设国家抗战纪念地为引领,努力朝着"四其中心"的目标迈进;国家纪念中国人民抗日战争胜利和全民族抗战发作运动中心、中国人民抗日战争和世界反法西斯战争历史展示中心、中国人民抗日战争文物史料收藏和研究中心、世界反法西斯战争东方主战场对外流传中心。
凭据京编服务【2013】41号、京编服务【2013】52号、京编服务【2015】84号和京编服务【2017】2号文件批复我馆的事业单元岗位设置方案,我馆内设机构共11个部室。
1.人事部(机关党委)
卖力本馆及所属单元的人事、机构体例、队伍建设事情;卖力本馆及所属单元的党群事情。
2.办公室
卖力本馆政务事情;卖力文电、会务、秘密、档案等日常运转事情;肩负督查、信息、宣传、接待、信访、保密等事情;组织协调重大运动开展;受理并协调整决观众投诉和服务纠纷。
3.行政保障部
卖力本馆及所属单元的基本建设和设施治理事情;卖力牢固资产、食堂、政府采购、车辆、物业服务等治理事情。
4.财政部
卖力本馆及所属单元的财政、内部审计等事情。
5.宣传教育部
卖力组织筹谋主题教育运动;卖力展览解说词的撰写以及主题展览、临时展览的解说教育事情;卖力观众接待、咨询服务事情;开展爱国主义教育基地间的交流交往;卖力社会教育志愿者的培训和治理。
6.编辑研究部
卖力研究编写展览纲要;研究抗战史学、中日关系;编辑抗战类书籍刊物。
7.对外交流部
卖力我馆及国际二战博物馆协会有关对外交流事情的联络与协调;开展抗战史学学术交流运动;肩负有关学会的日常事情。
8.文物保管部
卖力抗战类文物、史料的收集、保管、利用、维护、修复、复制等事情;卖力文物、史料背后故事的研究整理。
9.展览陈列部
卖力主题展览的日常维修、维护;组织临时展览的设计、制作和展示;开展海内外展览事情交流。
10.信息资料部
卖力信息化建设和运行维护,推进数字博物馆建设;卖力抗战影(音)资料、文史图书资料的收集、保管和利用的事情。
11.守卫部
卖力本馆日常宁静守卫及消防事情、组织协调重大运动宁静守卫事情。
下属1个差额拨款事业单元中国人民抗日战争纪念馆文化宣传推广中心。
(二)人员组成情况
中国人民抗日战争纪念馆行政体例0人,实际0人;事业体例157人,实际121人。
离退休人员67人,其中:离休1人,退休66人。
(三)本预算年度的主要事情任务
2019年,抗战馆在中央、PA视讯市委和市委宣传部的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实全国、PA视讯市宣传思想事情聚会会议精神,以精心筹备全民族抗战发作82周年重大纪念运动为主线,鼎力大举增强思想理论和意识形态事情,深入推进爱国主义教育,深化开展抗战史研讨和对外交流事情,鼎力大举宣传中华民族抗战的伟大精神,确保实现"服务零投诉,宁静零事故",全面推动抗战馆各项事业的生长。
1.群策群力,为庆祝新中国建设70周年,切实完成中央和PA视讯市交办的重大政治任务。
2.精心组织,准备妥纪念全民族抗战发作82周年仪式运动,推出纪念全民族抗战发作82周年主题展览,举办群众性纪念运动。
3.利用平台,广泛开展对外交流运动。发挥国际二战博协等平台的作用,对外举办"国际友人支援中国抗战专题展览",举办国际学术研讨会。凭据中央和PA视讯市相关指示和要求,通过鼎力大举生长会员、积极组织和加入国际性运动、增进国际交流与相助等方式,壮大自身力量,提升国际影响力。
4.紧跟时代,深入开展爱国主义教育运动。利用清明、"7·7"、"9·3"、"9·18"、"9.30"、"12·13"等重要抗战时间节点,分条理、有重点、有亮点、有计划地开展系列爱国主义教育主题运动。
5.落实划定,突出抓好精细化治理。一是凭据市委宣传部的要求,实施绩效考核,提升职工的事情积极性。二是落实安防、消防要求,通过开展教育、宁静演练等方式,把宁静制度的要求落到实处。三是严格考勤制度,提升全馆职工的组织纪律性。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算14602.82万元,比2018年10411.85万元增加4190.97万元,增长40.25%。其中:财政拨款14088.27万元,比2018年9949.63万元增加4138.64万元,主要原因:项目经费增加;事业单元经营收入2.00万元,比2018年10.00万元淘汰8.00万元,主要原因:预计本年事业单元经营收入淘汰;其他收入259.10万元,比2018年263.76万元淘汰4.66万元;继续使用财政性结转资金253.45万元,比2018年188.46万元增加64.99万元,主要原因是上年年中追加项目资金结转增加。
2019年支出预算14602.82万元,比2018年10411.85万元增加4190.97万元,增长40.25%。其中:基本支出预算6573.09万元,占总支出预算45.01%,比2018年6549.94万元增加23.15万元,增长0.35%,基本持平。项目支出预算8027.73万元,占总支出预算54.98%,比2018年3851.91万元增加4175.82万元,增长108.41%。我馆项目支出增加,主要是2019年是新中国建设70周年,是全民族抗战发作82周年,我馆深入贯彻落实全国、全市宣传思想事情聚会会议和宣传部长聚会会议部署要求,项目支出中主要用于筹备重大政治运动、举办专题展览、增强学术研究与对外交流、增强文物史料征集利用、连续抓好社会教育运动、爱国主义教育项目等方面。事业单元经营支出2.00万元,占总支出预算0.01%,2018年为10.00万元,比去年淘汰8.00万元,淘汰80%。主要原因为事业单元经营收入淘汰,支出相应淘汰。
三、主要支出情况
2019年,我馆财政拨款项目21个。项目支出偏向主要为庆祝新中国建设70周年运动、纪念全民族抗战发作82周年运动、纪念全民族抗战发作82周年主题展、第二次世界大战发作80周年专题展、文物征集、中央补助地方博物馆免费开放、2019年爱国主义教育系列运动、《日本侵华军事及通州事变秘密情报档案选编》、互联网专线接入项目、中国抗战胜利网升级革新、运行管控平台建设、安防配套设施革新、专题展厅智慧广播导览系统等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
我馆因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗我馆本级1个所属单元。其他单元2019年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公"经费财政拨款预算86.32万元,比2018年"三公"经费财政拨款预算69.83万元增加16.49万元。其中:
1.因公出国(境)用度。2019年预算数33.45万元,与上年持平;2019年因公出国(境)用度主要用于赴波兰举办展览,加入国际二战博物馆协会2019年年会暨国际学术研讨会;赴日本东京加入2019年国际博协第25届大会等方面。
2.公务接待费。2019年预算数6.11万元,比2018年预算数6.43万元淘汰0.32万元,主要原因:我馆落实厉行勤俭节约要求,严格控制公务接待数量、规模和接待尺度,公务接待费相应淘汰。2019年公务接待费主要用于接待外单元来馆调研、交流人员等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数46.76万元,其中,公务用车购置费2019年预算数34.41万元,比2018年预算数16.96万元增加17.45万元,主要原因:更换两辆公务用车,一辆为老干部服务车,一辆为生产经营及业务保障用车;公务用车运行维护费2019年预算数12.35万元,其中:公务用车燃油6.55万元,公务用车维修2.10万元,公务用车保险2.10万元,其他1.60万元。公务用车运行维护费2019年比2018年预算数13.00万元淘汰0.65万元。主要原因:严格控制公务用车,降低运行成本。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年我馆政府采购预算总额2959.32万元,其中:政府采购货物预算34.41万元,政府采购工程预算663.84万元,政府采购服务预算2261.07万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门2019年无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年,填报绩效目标的预算项目7个,占全部预算项目21个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算2744.13万元,占全部项目支出预算的36.51%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底,本部门牢固资产总额20841.88万元,其中:车辆5台,101.74万元;单元价值50万元以上的通用设备13台(套)、1674.86万元;单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0.00万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部门 2019年部门预算报表