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PA视讯市归国华侨联合会2021年度部门决算

日期:2022-09-01 10:00    来源:PA视讯市归国华侨联合会

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目 录

  第一部门 2021年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府采购情况表

  十二、政府购置服务支出情况表

  第二部门 2021年度部门决算说明

  第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

  第四部门 2021年度部门绩效评价情况

第一部门 2021年度部门决算报表

  报表详见附件。

第二部门 2021年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)机构设置、职责

  凭据中共PA视讯市委办公厅《关于PA视讯市归国华侨联合会机关主要职责、内设机构和人员体例方案的通知》(京办发〔2002〕13号)和《PA视讯市侨联革新方案》,PA视讯市侨联内设办公室、组织和人才事情部(党建事情部)、外洋联谊部、文化交流部和社会事情部。下属单元PA视讯市华侨服务中心,是全额拨款正处级公益一类事业单元。

  PA视讯市归国华侨联合会(简称PA视讯市侨联)是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系宽大归侨侨眷和外洋侨胞的桥梁和纽带,是团结服务归侨侨眷和外洋侨胞的群众组织。侨联组织的立会宗旨是“以人为本,为侨服务”,具有群众性、民间性、涉外性、统战性的四个基本特征。新时期侨联事情的时代主题是“紧紧围绕实现中华民族伟大再起中国梦”,创新生长的事情目标是“坚持海内外洋事情并重、老侨新侨事情并重,积极拓展外洋事情和新侨事情”,目标任务是“充实发挥凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益的奇特作用,最大限度把归侨侨眷和外洋侨胞团结起来,最大限度把他们的积极性调动起来,最大限度把他们促进革新开放和现代化建设的奇特优势发挥出来,形成海内外中华子女为共圆中国梦团结奋斗的磅礴力量”。六项基本职能划分是服务经济生长、依法维护侨益、拓展外洋联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、加入社会建设。

  (二)人员组成情况

  行政体例35人,实有人数31人;事业体例9人,实有人数9人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计2194.29万元,比上年增加42.35万元,增长1.97%。

  (一)收入决算说明

  2021年度本年收入合计2184.01万元,比上年增加32.48万元,增长1.51%,其中:财政拨款收入2137.84万元,占收入合计的97.89%;其他收入46.17万元,占收入合计的2.11%。

  (二)支出决算说明

  2021年度本年支出合计2007.44万元,比上年增加7.76万元,增长0.39%,其中:基本支出1594.82万元,占支出合计的79.45%;项目支出412.62万元,占支出合计的20.55%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计2147.67万元,比上年增加43.63万元,增长20.74%。主要原因:因人员增加,人员经费和公用经费有所增长。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款支出1961.41万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1650.78万元,占本年财政拨款支出84.16%;教育支出7.05万元,占本年财政拨款支出的0.36%;社会保障和就业支出201.22万元,占本年财政拨款支出的10.26%;卫生康健支出102.36万元,占本年财政拨款支出的5.22%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“一般公共服务支出”(类)2021年度决算1650.78万元,比2021年年初预算淘汰139.52万元,下降7.79%。其中:

  “群众团体事务”(款)2021年度决算1650.78万元,比2021年年初预算淘汰139.52万元,下降7.79%。主要原因:受疫情影响,压减一般性支出。

  2.“教育支出”(类)2021年度决算7.05万元,比2021年年初预算淘汰11.43万元,淘汰61.85%。其中:

  “进修及培训”(款)2021年度决算7.05万元,比2021年年初预算淘汰11.43万元,淘汰61.85%。主要原因:受疫情影响,压缩培训支出。

  3.“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算201.22万元,比2021年年初预算淘汰9.63万元,下降4.57%。其中:

  “行政事业单元养老支出”(款)2021年度决算201.22万元,比2021年年初预算淘汰9.63万元,下降4.57%。主要原因:基本养老保险和职业年金有所变化。

  4.“卫生康健支出”(类)2021年度决算102.36万元,比2021年年初预算淘汰5.74万元,淘汰5.31%。其中:

  “行政事业单元医疗”(款)2021年度决算102.36万元,比2021年年初预算淘汰5.74万元,淘汰5.31%,主要原因:职工医疗保险缴纳比例变化。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项支出

  七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出1594.79万元,使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元,其中:(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出;(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  “三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个事业单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数4.07万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算95.13万元淘汰91.06万元。其中:

  1.因公出国(境)用度。2021年决算数0万元,比2021年年初预算数89.10万元淘汰89.10万元。主要原因:受疫情影响,全年无出访团组。

  2.公务接待费。2021年决算数0.07万元,比2021年年初预算数0.33万元淘汰0.26万元。主要原因:严格执行海内公务接待相关划定,厉行节约,严控公务接待支出。2021年公务接待费主要用于接待兄弟省市侨联交流学习、洽谈项目。公务接待1批次,公务接待7人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数4万元,比2021年年初预算数5.7万元淘汰1.7万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0万元,与2021年年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数4万元,比2021年年初预算数5.7万元淘汰1.7万元,主要原因:强化公务用车治理,进一步压缩公务用车运行维护费。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.7万元,公务用车维修1.8万元,公务用车保险1.02万元,公务用车其他支出0.48万元。2021年公务用车保有量4辆,车均运行维护费1万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出,合计102.31万元,比上年增加19.86万元,增加原因:人员增加,日常公用经费有所增长。

  三、政府采购支出情况

  2021年政府采购支出总额324.96万元,其中:政府采购货物支出16.10万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出308.86万元。授予中小企业条约金额58.74万元,占政府采购支出总额的18.08%,其中:授予小微企业条约金额58.74万元,占政府采购支出总额的18.08%。

  四、国有资产占用情况

  2021年车辆4台,71.99万元;无单元价值50万元以上的通用设备,无单元价值100万元以上的专用设备。

  五、政府购置服务支出说明

  2021年政府购置服务决算75.33万元。

  六、专业名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出;公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

  4.机关运行经费:是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

  5.政府采购:指各级国家机关、事业单元和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

  6.政府购置服务:是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项,凭据政府采购方式和法式,交由切合条件的服务供应商肩负,并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

  7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  8.教育支出:反映政府教育事务支出。

  9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  10.卫生康健支出:反映政府卫生康健方面的支出。

第四部门  2021年度部门绩效评价情况

  一、部门整体绩效评价陈诉

  详见附件

  二、项目支出绩效评价陈诉

  详见附件

  三、项目支出绩效自评表

  详见附件

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