目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
1.部门机构设置
凭据2002年6月《中共PA视讯市昌平区委关于印发<PA视讯市昌平区人民检察院职能配置、内设机构和人员体例>的通知》精神,设立PA视讯市昌平区人民检察院。内设11个处室,划分为:办公室(行政事务治理部)、政治部(机关党委、机关纪委)、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部(执法政策研究室)、检务督察部。
PA视讯市昌平区人民检察院包罗1个预算单元,即PA视讯市昌平区人民检察院(本级)。
2.部门职责
PA视讯市昌平区人民检察院是执法监视机关,主要职责是:依照执法划定对有关刑事案件行使侦查权;对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;依照执法划定提起公益诉讼;对诉讼运动实行执法监视;对判决、裁定等生效执法文书的执行事情实行执法监视;对牢狱、看守所的执法运动实行执法监视等。
(二)人员组成情况
行政体例201人,实有人数166人;事业体例12人,实有人数11人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计8250.27万元,比上年8382.85万元淘汰132.58万元,下降1.58%。
(一)收入决算说明
2021年度本年收入合计8209.86万元,比上年8273.22万元淘汰63.37万元,下降0.77%,其中:财政拨款收入8202.86万元,占收入合计的99.91%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;隶属单元上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入7万元,占收入合计的0.09%。
(二)支出决算说明
2021年度本年支出合计7941.32万元,比上年8109.47万元淘汰168.15万元,下降2.07%,其中:基本支出7406.92万元,占支出合计的93.27%;项目支出534.40万元,占支出合计的6.73%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对隶属单元补助支出0万元,占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计8203.43万元,比上年8343.01万元淘汰139.58万元,下降1.67%。主要原因:我院厉行节约原则,淘汰非刚性支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出7940.32万元,主要用于以下方面(按大类):公共宁静支出6877.66万元,占本年财政拨款支出86.62%;教育支出1.37万元,占本年财政拨款支出0.02%;社会保障和就业支出551.69万元,占本年财政拨款支出6.94%;卫生康健支出509.60万元,占本年财政拨款支出6.42%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”(类)2021年度决算6877.66万元,比2021年年初预算6923.55万元淘汰45.89万元,下降0.66%。其中:
“检察”(款)2021年度决算6877.66万元,比2021年年初预算6916.85万元淘汰45.89万元,下降0.66%。主要原因:落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策以及厉行节约原则。
2、“教育支出”(类)2021年度决算1.37万元,比2021年年初预算6.40万元淘汰5.03万元,下降78.59%。其中:
“进修及培训”(款)2021年度决算1.37万元,比2021年年初预算6.40万元淘汰5.03万元,下降78.59%。主要原因:凭据实际培训事情情况未部署支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算551.69万元,比2021年年初预算764.34万元淘汰212.65万元,下降27.82%。其中:
“行政事业单元养老支出”(款)2021年度决算551.69万元,比2021年年初预算734.34万元淘汰182.65万元,下降24.87%。主要原因:凭据离退休人员及养老保险等实际需求及变化部署支出。
“抚恤”(款)2020年度决算0万元,比2020年年初预算30万元淘汰30万元。主要原因:本年度我院未支出。
4、“卫生康健支出”(类)2021年度决算509.60万元,比2021年年初预算765.18万元淘汰255.58万元,下降33.40%。其中:
“行政事业单元医疗”(款)2021年度决算509.60万元,比2021年年初预算765.18万元淘汰255.58万元,下降33.40%。主要原因:凭据实际医疗保障需求部署支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出7405.92万元,使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元,其中:(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出;(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数24.57万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算65万元淘汰40.43万元。其中:
1.因公出国(境)用度。2021年决算数0万元,与2021年年初预算数0万元持平。主要原因:我院2021年未部署因公出国(境)用度。
2.公务接待费。2021年决算数0万元,比2021年年初预算数3万元淘汰3万元。主要原因:我院2021年未部署公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数24.57万元,比2021年年初预算数62万元淘汰37.43万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0万元,与2021年年初预算数0万元持平。主要原因:我院2021年未购置公务用车。公务用车运行维护费2021年决算数24.57万元,比2021年年初预算数62万元淘汰37.43万元,主要原因:厉行节约原则,树立过紧日子思想,严格车辆治理,压缩公务用车运行维护费支出。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.02万元,公务用车维修12.31万元,公务用车保险7.09万元,公务用车其他支出5.15万元。2021年公务用车保有量26辆,车均运行维护费0.95万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出,合计967.21万元,比上年1009.57万元淘汰42.36万元,淘汰原因:我院厉行节约原则,淘汰非刚性支出。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额178.09万元,其中:政府采购货物支出15.22万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出162.87万元。授予中小企业条约金额156.15万元,占政府采购支出总额的87.68%,其中:授予小微企业条约金额156.15万元,占政府采购支出总额的87.68%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆26台,512.88万元;单元价值50万元以上的通用设备11台(套),单元价值100万元以上的专用设备1台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2021年政府购置服务决算148.05万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出;公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单元和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务:是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项,凭据政府采购方式和法式,交由切合条件的服务供应商肩负,并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.公共宁静支出(类):指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务事情的支出。
8.教育支出(类):反映政府教育事务支出。
9.社会保障和就业支出(类):指机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出和由单元实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生康健支出(类):指财政部门集中部署的事业单元基本医疗保险缴费经费,未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费,按国家划定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
见附件。
二、项目支出绩效评价陈诉
见附件。
三、项目支出绩效自评表
见附件。