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PA视讯市经济和信息化局2021年度部门决算

日期:2022-09-01 10:00    来源:PA视讯市经济和信息化局

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  第一部门 2021年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府采购情况表

  十二、政府购置服务支出情况表

  第二部门 2021年度部门决算说明

  第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

  第四部门 2021年度部门绩效评价情况

第一部门 2021年度部门决算报表

  报表详见附件。

第二部门 2021年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)机构设置、职责

  1.主要职责

  PA视讯市经济和信息化局贯彻落实党中央关于工业、软件和信息服务业、信息化方面的目标政策、决策部署和市委有关事情要求,在履行职责历程中坚持和增强党对工业、软件和信息服务业、信息化的集中统一领导。主要职责是:

  (1)起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案,并组织实施。(2)研究拟订并组织实施本市工业、软件和信息服务业生长计划和工业政策,推进工业结构调整和工业结构优化升级。(3)监测分析本市工业、软件和信息服务业、信息化的运行态势,统计并宣布相关信息。协调整决工业运行和生长中的有关问题,并提出政策建议。(4)凭据划定权限,批准、存案和上报本市计划内和年度计划内工业和信息化领域牢固资产投资项目。会同有关部门研究提出工业、软件和信息服务业方面利用外资和境外投资的重点领域和促进政策。(5)指导本市工业、软件和信息服务业、信息化技术创新和技术进步,推进企业技术革新。组织实施国家及本市工业、软件和信息服务业、信息化科技重大专项,推进相关科研结果工业化。指导相关行业质量治理事情。(6)拟订本市高技术缔造业、软件和信息服务业、新兴工业中重点领域的生长计划、实施方案、配套政策及行业尺度,并组织实施。加入推进相关领域文化创意工业的生长。(7)肩负振兴本市装备制造业组织协调的责任。组织拟订重大技术装备生长和自主创新计划、政策。依托国家及本市重点工程建设推进重大技术装备国产化。指导引进重大技术装备的消化创新。(8)拟订并组织实施本市工业、软件和信息服务业、信息化领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。加入拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进计划。组织协调相关重大示范工程和新产物、新技术、新设备、新质料的推广应用。(9)指导和促进本市中小企业生长。会同有关部门拟订促进中小企业生长和非国有经济生长的相关政策和措施,协调整决有关重大问题。建设和完善中小企业服务体系。卖力城镇团体企业清产核资相关事情。(10)指导和协调本市工业开发区的建设与生长,促进工业工业基地建设。卖力镇村工业生产集中地农民就业工业基地、建设。指导镇村工业生长。(11)统筹协调本市信息化基础设施的计划和治理。加入统筹计划公用通信网、互联网、广播电视网和部门专用通信网。卖力与国家通信主干网等专用通信网方面的协调事情。促进电信网络、广播电视网络和盘算机网络融合。肩负PA视讯市通信保障应急指挥部的具体事情。(12)统筹推进本市大数据事情。卖力政务数据和相关社会数据的整合、治理、应用和服务体系建设事情。统筹协调社会信用体系建设。(13)指导本市工业、软件和信息服务业宁静生产治理事情。卖力拟订本市工业控制系统网络与信息宁静计划、政策、尺度,并组织实施。卖力政务信息宁静治理事情。(14)卖力本市无线电治理事情。卖力对无线电频率资源和无线电台站、进行统一计划和治理。卖力研制、生产、进口无线电发射设备的审核事情。协调处置惩罚电磁滋扰事宜,维护空中电波秩序。(15)组织协调PA视讯地域武器装备科研生产的重大事项,保障军工焦点能力建设,推进军民融合。协调推进本市航空航天工业生长。肩负PA视讯市核应急指挥部的具体事情。(16)开展本市工业、软件和信息服务业领域对外相助与交流。(17)卖力本市工业、软件和信息服务业领域人力资源的合理配置,会同有关部门拟订人才队伍建设计划和有关政策措施,组织相关人才培训。(18)完成市委、市政府交办的其他事项。(19)职能转变。市经济和信息化局应当强化大数据治理职责,增强顶层设计和统筹协调,推动政府信息系统和公共数据互联开放共享,推进数据搜集和掘客,深化大数据在各行业创新应用,促进大数据工业康健生长。完善规则制度和尺度体系,科学规范利用大数据,切实保障数据宁静。

  2.机构设置

  内设处室33个,划分为办公室、研究室(政策规则处)、计划处、经济运行处(央企服务处)、科技尺度处、节能与综合利用处、行政审批服务处、宁静生产处(PA视讯市履行《制止化学武器条约》事务办公室)、对外交流相助处(区域相助处)、质料工业处、智能制造与装备工业处、汽车与交通工业处、都市工业处(食品工业处)、生物与医药工业处、电子信息工业处、信息化与软件服务业处(工业化信息化融合推进处)、信息化基础设施处、社会信用体系建设处、中小企业处(镇村企业处)、无线电频率台站处、无线电监视检查处、无线电宁静保障处、大数据建设处(智慧都市建设处)、大数据应用与工业处、大数据尺度与宁静处(政务信息宁静治理处)、军工工业服务处(核应急处)、军民融合生长处(航空航天工业处)、财政处(审计处)、人事教育处,机关党委(党建事情处)、机关纪委、工会、离退休干部处。

  下属二级单元20个。其中行政单元1个(市经济和信息化局本级);全额拨款事业单元13个,即PA视讯市经济和信息化局信息中心、PA视讯市经济和信息化局老干部服务中心、PA视讯市经济和信息化局后勤服务中心、PA视讯市中小企业服务中心、PA视讯市经济和信息化局人才交流中心、PA视讯市大数据中心、PA视讯市工业经济研究中心、PA视讯市政务信息宁静应急处置中心(PA视讯市信息宁静容灾备份中心)、PA视讯工艺美术行业生长促进中心、PA视讯市数字经济促进中心、PA视讯市国防科技工业事务中心、PA视讯市信息化项目评审中心、PA视讯市无线电监测站;差额拨款事业单元4个,即PA视讯市技术创新服务中心、PA视讯市政务网络治理中心、首都之窗运行治理中心、PA视讯信息宁静测评中心(PA视讯信息宁静服务中心);自收自支事业单元2个,即PA视讯市工业和信息化工业生长服务中心、PA视讯市工业技术开发中心。

  (二)人员组成情况

  行政体例240人,实有人数234人;事业体例544人,实有人数434人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计701,218.89万元,比上年增加254,423.92万元,增长56.94%。

  (一)收入决算说明

  2021年度本年收入合计643,890.38万元,比上年增加218,110.75万元,增长51.23%,其中:财政拨款收入637,307.85万元,占收入合计的98.98%;事业收入4,644.10万元,占收入合计的0.72%;经营收入1,449.15万元,占收入合计的0.23%;其他收入489.28万元,占收入合计的0.07%。

  (二)支出决算说明

  2021年度本年支出合计531,342.22万元,比上年增加140,713.76万元,增长36.02%,其中:基本支出24,769.91

  万元,占支出合计的4.66%;项目支出505,076.55万元,占支出合计的95.06%;经营支出1,495.76万元,占支出合计的0.28%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计692,877.15万元,比上年增加252,725.87万元,增长57.42%。主要原因:新能源汽车市级补助资金、高精尖等工业生长相关资金、中小企业生长相关资金及基建项目资金增加。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款支出524,991.46万元,主要用于以下方面:“一般公共服务支出”7,023.52万元,占本年财政拨款支出1.33%;“教育支出”75.47万元,占本年财政拨款支出的0.014%;“科学技术支出”32,459.40万元,占本年财政拨款支出的6.18%;“社会保障和就业支出”2,352.97万元,占本年财政拨款支出的0.45%;“卫生康健支出”1,480.69万元,占本年财政拨款支出的0.28%;“节能环保支出”99,918.01万元,占本年财政拨款支出的19.03%;“资源勘探信息等支出”374,877.40万元,占本年财政拨款支出的71.41%;“灾害防治及应急治理支出”6,804.00万元,占本年财政拨款支出的1.30%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”2021年度决算7,023.52万元,比2021年年初预算增加6939.93万元,增长8302.34%。其中:

  “其他一般公共服务支出”2021年度决算7,023.52万元,比2021年年初预算增加6939.93万元,增长8302.34%。主要原因:年中部署基建项目资金。

  2、“教育支出”2021年度决算75.47万元,比2021年年初预算淘汰122.16万元,下降61.81%。其中:

  “进修及培训”2021年度决算75.47万元,比2021年年初预算淘汰122.16万元,下降61.81%。主要原因:受疫情影响,取消了部门培训项目。

  3、“科学技术支出”2021年度决算32,459.40万元,比2021年年初预算增加10109.64万元,增长45.23%。其中:

  “应用研究”2021年度决算11,746万元,比2021年年初预算增加11,746万元,增长100%。主要原因:凭据中央下达项目投资计划的通知,部署中央项目资金。

  “科技重大项目”2021年度决算20,713.40万元,比2021年年初预算淘汰1636.36万元,下降7.32%。主要原因:凭据科技重大专项任务部署及实施进展情况,项目资金支出淘汰。

  4、“社会保障和就业支出”2,352.97万元,比2021年年初预算淘汰30.19万元,淘汰1.27%。其中:

  “行政事业单元养老支出”2,352.97万元,比2021年年初预算淘汰30.19万元,淘汰1.27%。主要原因:在职和离退休人员变换。

  5、“卫生康健支出”1,480.69万元,比2021年年初预算淘汰153.73万元,淘汰9.41%。其中:

  “行政事业单元医疗”1,480.69万元,比2021年年初预算淘汰153.73万元,淘汰9.41%。主要原因:受疫情影响落实减征降费有关政策。

  6、“节能环保支出”99,918.01万元,比2021年年初预算淘汰82万元,淘汰0.082%。其中:

  “能源节约利用”99,918.01万元,比2021年年初预算淘汰82万元,淘汰0.082%,与年初预算基本持平。

  7、“资源勘探信息等支出”374,877.40万元,比2021年初预算增加24,232.85万元,增长6.91%。其中:

  “制造业”2021年度决算27,737.00万元,比2021年初预算增加27,737.00万元,增长100%,主要原因:年中部署财建项目资金。

  “工业和信息工业羁系”2021年度决算318,536.94万元,比2021年初预算淘汰481.61万元,淘汰0.15%。主要原因:凭据实际事情进展情况,相关项目支出淘汰。

  “支持中小企业生长和治理支出”2021年度决算28,603.46万元,比2021年初预算淘汰3022.54万元,淘汰9.56%。主要原因:凭据实际事情情况进行调整,相关项目资金结转下年使用。

  8、“灾害防治及应急治理支出”2021年度决算6,804.00万元,比2021年初预算增加6,804.00万元,增长100%。其中:

  “应急治理事务”2021年度决算6,804.00万元,比2021年初预算增加6,804.00万元,增长100%。主要原因:年中部署灾害防治相关项目支出。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项收支。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出22,507.92万元,使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元,其中:(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出;(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2021年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  “三公”经费包罗本部门1个行政单元、19个事业单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数43.97万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算218.09万元淘汰174.12万元。其中:

  1.因公出国(境)用度。2021年决算数0万元,比2021年年初预算数149.08万元淘汰149.08万元。主要原因:受疫情影响,我局2021年未组织出国交流考察。

  2.公务接待费。2021年决算数0万元,比2021年年初预算数4.52万元淘汰4.52万元。主要原因:受疫情影响,我局2021年未发生公务接待运动。

  3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数43.97万元,比2021年年初预算数64.49万元淘汰20.52万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0万元,与2021年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2021年决算数43.97万元,比2021年年初预算数64.49万元淘汰20.52万元,主要原因:受疫情影响,公务车使用淘汰,降低了运维用度。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油8.83万元,公务用车维修14.40万元,公务用车保险10.58万元,公务用车其他支出10.16万元。2021年公务用车保有量51辆,车均运行维护费0.86万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出,合计759.93万元,比上年增加44.09万元,增加原因:年中临时新增委托律师事务所开展行政复议回复专项事情,委托业务费增加。

  三、政府采购支出情况

  2021年政府采购支出总额54,182.00万元,其中:政府采购货物支出2,561.61万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出51,620.39万元。授予中小企业条约金额26,998.39万元,占政府采购支出总额的49.83%,其中:授予小微企业条约金额10,780.93万元,占政府采购支出总额的19.90%。

  四、国有资产占用情况

  2021年车辆51台,1366.90万元;单元价值50万元以上的通用设备217台、单元价值100万元以上的专用设备0台。

  五、政府购置服务支出说明

  2021年政府购置服务决算11,471.86万元。

  六、专业名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出;公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

  4.机关运行经费:是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

  5.政府采购:指各级国家机关、事业单元和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

  6.政府购置服务:是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项,凭据政府采购方式和法式,交由切合条件的服务供应商肩负,并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

  7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  8.教育支出:反映政府教育事务支出。

  9.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

  10.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  11.卫生康健支出:反映政府卫生康健方面的支出。

  12.节能环保支出:反映政府节能环保支出。

  13.资源勘探工业信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、修建业、工业信息等方面支出。

  14.灾害防治及应急治理支出:反映政府用于自然灾害防治、宁静生产羁系及应急治理等方面的支出。

第四部门 2021年度部门绩效评价情况

  一、部门整体绩效评价陈诉

  详见附件。

  二、项目支出绩效评价陈诉

  详见附件。

  三、项目支出绩效自评表

  详见附件。

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