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PA视讯市民族宗教事务委员会2022年度部门决算

日期:2023-08-31 10:00    来源:PA视讯市民族宗教事务委员会

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  第一部门 2022年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十二、政府采购情况表

  十三、政府购置服务决算果真情况表

  第二部门 2022年度部门决算说明

  第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明

  第四部门 2022年度部门绩效评价情况

第一部门 2022年度部门决算报表

  报表详见附件1。

第二部门 2022年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)机构设置、职责

  凭据中共PA视讯市委办公厅PA视讯市人民政府办公厅关于印发《PA视讯市民族宗教事务委员会职能配置、内设机构和人员体例划定》的通知(京办字[2019]17号),PA视讯市民族宗教事务委员会(简称市民族宗教委)是市政府组成部门,为正局级,归口市委统战部领导。

  市民族宗教委部门职责:

  1、组织开展本市民族宗教问题的视察研究事情,起草相关地方性规则草案、政府规章草案,提出有关民族宗教事情的政策建议。

  2、督促检查本市民族宗教事情的政策措施落实情况。卖力民族宗教执法规则和政策的宣传教育事情。

  3、加入拟订本市民族经济、文化、教育等专项计划。协助有关部门推动民族事业生长。配合有关部门承办重大民族文化、体育运动。协调有关部门开展少数民族古籍整理事情。

  4、开展民族团结进步建设运动。依法掩护少数民族公民的正当权益,协调民族关系。联系少数民族和宗教界代表人士。协调推动本市有关部门履行民族事情相关职责,建设民族事务服务体系。

  5、配合有关部门推动本市民族乡村经济、清真食品行业和民族特需商品定点生产企业生长。开展民族乡村、清真食品行业经济生长状况分析研究事情。

  6、依法治理本市宗教事务,掩护公民宗教信仰自由和正常的宗教运动。维护宗教界正当权益。引导各宗教坚持中国化偏向。发挥宗教界人士和信教群众在经济社会生长中的积极作用。

  7、指导本市宗教团体依法依章开展运动,支持宗教团体增强自身建设。指导宗教团体举办宗教院校。卖力宗教外事方面的有关事情。

  8、卖力培训民族宗教事情干部,协助有关部门肩负少数民族干部培养、选拔和使用事情。配合有关部门处置惩罚涉及民族宗教方面的突发事件。

  9、完成市委、市政府交办的其他任务。

  市民族宗教委机关内设办公室(外事办公室)、政策规则处(行政审批服务处)等12个处室。所属PA视讯市民族团结进步促进中心1个预算单元

  (二)人员组成情况

  行政体例76人,实有人数76人;事业体例101人,实有人数89人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计9091.21万元,比上年淘汰4863.25万元,下降35%。

  (一)收入决算说明

  2022年度本年收入合计8893.13万元,比上年淘汰4838.88万元,下降54.41%,其中:财政拨款收入8728.91万元,占收入合计的98.15%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入125.22万元,占收入合计的1.41%;经营收入0万元,占收入合计的0%;隶属单元上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入39万元,占收入合计的0.44%。

图1:收入情况

  (二)支出决算说明

  2022年度本年支出合计8535.56万元,比上年淘汰5034.67万元,下降37%,其中:基本支出5858.7万元,占支出合计的68.64%;项目支出2676.87万元,占支出合计的31.36%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对隶属单元补助支出0万元,占支出合计的0%。

图2:基本支出和项目支出情况

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计8728.91万元,比上年淘汰1121.3万元,下降11.38%。主要原因:凭据“过紧日子”要求压减相关支出,同时2021年受五年一届的全国少数民族文艺会演项目经费一次性因素影响基数较大。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出8,422.72万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出7505.77万元,占本年财政拨款支出89.11%; 教育支出9.04万元,占本年财政拨款支出0.11%;社会保障和就业支出584.15万元,占本年财政拨款支出6.94%;卫生康健支出323.76万元,占本年财政拨款支出3.84%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算7505.77万元,比2022年度年初预算增加232.25万元,增长3.19%。其中:

  “民族事务”(款)2022年度决算7505.77万元,比2022年度年初预算增加232.25万元,增长3.19%。主要原因:凭据事情计划等实际变换情况调整支出。

  2、“教育支出”(类)2022年度决算9.04万元,比2022年年初预算淘汰9.96万元,下降52.41%。其中:

  “进修及培训”(款)2022年度决算9.04万元,比2022年年初预算淘汰9.96万元,下降52.41%。主要原因:凭据“过紧日子”要求压减相关支出。

  3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算584.15万元,比2022年年初预算增加17.76万元,增长3.14%。其中:

  “行政事业单元养老支出”(款)2022年度决算561.79万元,比2022年年初预算淘汰4.59万元,主要原因:凭据人员养老保险缴费实际情况支出。

  “抚恤”(款)2022年度决算22.35万元,比2022年年初预算增加22.35万元,增长100%。主要原因:由于离退休人员离世,追加年度抚恤支出。

  4、“卫生康健支出”(类)2022年度决算323.76万元,比2022年年初预算淘汰39.57万元,下降10.89%。其中:

  “行政事业单元医疗”(款)2022年度决算323.76万元,比2022年年初预算淘汰39.57万元,下降10.89%。主要原因:凭据人员医疗保险缴费实际情况支出。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项支出。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出5801.59万元,其中:(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出;(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2022年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  “三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数26.82万元,比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算72.65万元淘汰45.83万元。其中:

  1.因公出国(境)用度。2022年度决算数0万元,比2022年度年初预算数20.66万元淘汰20.66万元。主要原因:受疫情影响和凭据“过紧日子”要求压减相关支出。

  2.公务接待费。2022年度决算数0万元,比2022年度年初预算数6.42万元淘汰6.42万元。主要原因:受疫情影响和凭据“过紧日子”要求压减相关支出。

  3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数26.82万元,比2022年度年初预算数45.57万元淘汰18.75万元。其中,公务用车购置费2022年度决算数0万元,比2022年度年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2022年度决算数20.3万元,比2022年度年初预算数29.1万元淘汰8.8万元,主要原因:凭据“过紧日子”要求压减相关支出。2022年度公务用车运行维护费中,公务用车加油6.49万元,公务用车维修3.17万元,公务用车保险9.21万元,公务用车其他支出1.43万元。2022年度公务用车保有量18辆,车均运行维护费1.49万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出,209.4万元,比上年淘汰4.72万元,淘汰原因:凭据“过紧日子”要求压减相关支出。

  三、政府采购支出情况

  2022年度政府采购支出总额612.52万元,其中:政府采购货物支出0.86万元,政府采购工程支出166.05万元,政府采购服务支出445.62万元。授予中小企业条约金额331.24万元,占政府采购支出总额的54.08%,其中:授予小微企业条约金额21.48万元,占政府采购支出总额的3.51%。

  四、国有资产占用情况

  2022年度车辆18台,332.47万元;单元价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

  五、政府购置服务支出说明

  2022年度政府购置服务决算251.7万元。

  六、专业名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出;公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

  4.机关运行经费:指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

  5.政府采购:指各级国家机关、事业单元和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

  6.政府购置服务:是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项,凭据政府采购方式和法式,交由切合条件的服务供应商肩负,并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第四部门  2022年度部门绩效评价情况

  2022年度部门绩效评价情况详见附件2。

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