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PA视讯市重点站区治理委员会2025年财政预算信息

日期:2025-02-21 10:00    来源:PA视讯市重点站区治理委员会

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  第一部门 2025年度部门预算情况说明

  一、部门情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部门 2025年度部门预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表    

  三、支出总表

  四、项目支出表

  五、政府采购预算明细表

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算财政拨款支出表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款“三公”经费支出表

  十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门  2025年度部门预算情况说明

  一、部门情况说明

  (一)本部门性质、职责等情况

  凭据《中共PA视讯市委办公厅、PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市重点站区治理委员会职能配置、内设机构和人员体例划定〉的通知》(京办字〔2020〕8号),设立PA视讯市重点站区治理委员会,为市政府派出机构,统一卖力组织协调本市重点站区的治理、服务事情。

  主要职责:1.卖力组织协调本市重点站区的社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用、精神文明建设等事情,拟定相关建设、治理、服务的计划、尺度并组织实施; 2.卖力协调有关部门和单元做好本市重点站区的客运事情; 3.卖力本市重点站区出站系统治理和市容环卫事情,依据都市计划完善重点站区的服务设施;4.卖力组织、协调、监视本市重点站区的宁静生产事情,并肩负相应的治理责任。卖力机关及所属单元的宁静事情,并肩负相应的领导责任。 5.卖力对有关部门和单元在本市重点站区的日常治理和服务事情进行监视检查;6.加入本市重点站区的计划建设;7.完成市委、市政府交办的其他任务。

  (二)机构设置情况

  本部门内设办公室、政策规则处、市政情况处、综合治理处、应急事情处、宣传处、财政处、人事处(离退休干部处)、PA视讯站地域治理办公室、PA视讯西站地域治理办公室、PA视讯南站地域治理办公室、PA视讯北站地域治理办公室、PA视讯清河站地域治理办公室、PA视讯向阳站地域治理办公室和PA视讯丰台站地域治理办公室15个职能处室和机关党委(党建事情处)、机关纪委、工会。下设PA视讯市都市治理综合行政执法局重点站区分局和PA视讯市重点站区综合事务中心两个直属单元。

  (三)人员体例及实有情况

  PA视讯市重点站区治理委员会行政体例568人,实有人数521人;事业体例120人,实有人数115人。聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

  离退休人员138人,其中:离休0人,退休138人。

  二、收入预算情况说明

  2025年度收入预算58033.87万元,比2024年年初预算数55043.38万元增加2990.49万元,增长5.43%。主要原因是按部门年度事情部署,增加北站新增保洁项目、北站落客区运行治理等。

  (一)本年财政拨款收入50691.35万元

  1.一般公共预算拨款收入50691.35万元。

  2.政府性基金预算拨款收入0万元。

  3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

  (二)本年其他资金收入3300万元

  4.财政专户治理资金收入0万元。

  5.事业收入0万元。

  6.上级补助收入0万元。

  7.隶属单元上缴收入0万元。

  8.事业单元经营收入0万元。

  9.其他收入3300万元。

  (三)上年结转结余4042.52万元

  10.上年结转结余4042.52万元。

图1:收入预算

图1:收入预算

  三、支出预算情况说明

  2025年支出预算58033.87万元,比2024年年初预算数55043.38万元增加2990.49万元,增长5.43%。主要原因是按部门年度事情部署,增加北站新增保洁项目、北站落客区运行治理等。

  (一)基本支出。基本支出预算24659.67万元,占总支出预算42.49%,比2024年年初预算数26192.63万元淘汰1532.95万元,下降5.85%。

  (二)项目支出。项目支出预算33374.20万元,比2024年年初预算数28850.75万元增加4523.45万元,增长15.68%。其中:

  1.事业单元经营支出0万元。

  2.上缴上级支出0万元。

  3.对隶属单元补助支出0万元。

图2:基本支出和项目支出情况

图2:基本支出和项目支出情况

  (三)年终结转结余资金0万元

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  (一)“三公”经费的单元规模

  PA视讯市重点站区治理委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市重点站区治理委员会(本级)1个所属单元。其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

  (二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

  2025年财政拨款“三公”经费预算130.98万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算淘汰17.98万元。其中:

  1.因公出国(境)用度。2025年预算数74.92万元,与2024年预算数持平。

  2.公务接待费。2025年预算数0.28万元,与2024年预算数持平。

  3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数55.78万元,其中,公务用车购置费2025年预算数17.98万元,比2024年预算数35.96万元淘汰17.98万元,主要原因是2025年拟购置公务用车1辆,比2024年购置公务用车数量淘汰1辆;公务用车运行维护费2025年预算数37.8万元,其中:公务用车加油20.03万元,公务用车维修6.43万元,公务用车保险6.43万元,其他4.91万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年预算数持平。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2025年PA视讯市重点站区治理委员会政府采购预算总额24755.51万元,其中:政府采购货物预算740.21万元,政府采购工程预算500万元,政府采购服务预算23515.30万元。

  (二)政府购置服务预算说明

  2025年PA视讯市重点站区治理委员会政府购置服务预算总额4149.36万元。

  (三)机关运行经费说明

  2025年PA视讯市重点站区治理委员会部门PA视讯市重点站区治理委员会(本级)等2家行政单元的机关运行经费财政拨款预算2527.10万元。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2025年,PA视讯市重点站区治理委员会填报绩效目标的预算项目21个,占本部门本年预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算29896.10万元,占本部门全部项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本部门2025年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2024年底,PA视讯市重点站区治理委员会共有车辆车辆25台,共计435.54万元;单元价值50万元以上的设备58台(套)、共计5382.92万元。2025年预算部署中,购置单元价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费:指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

  政府采购:各级国家机关、事业单元和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

  政府购置服务:是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项,凭据政府采购方式和法式,交由切合条件的服务供应商肩负,并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2025年度部门预算报表

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